可以的,可以這么做的。
老師好,我司一般納稅企業(yè),收到稅務(wù)局退的增值稅留底退稅,以下賬務(wù)處理對嗎 轉(zhuǎn)出留抵稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--增增稅留抵掊 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 收到退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--增值稅留抵稅
上期留抵稅為7592.92,退稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入留抵稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(留抵稅額退稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 收到退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(留抵稅額退稅) 分錄對嗎?
老師,留底退稅分錄是不是這樣做,借應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅,收到款項(xiàng),借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣就可以了
老師,您好,收到增值稅留底退稅,會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
請問老師,有增值稅留底退稅分錄,借其他應(yīng)收款—應(yīng)收留底退稅款,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),是這么做嗎,謝謝
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬,B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個(gè)四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
微信掃碼加老師開通會(huì)員
應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)分錄不太明白,這個(gè)貸方的金額是從什么分錄里轉(zhuǎn)過來的,謝謝
你好,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?都結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
進(jìn)項(xiàng)是允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的
那么分錄是怎么結(jié)轉(zhuǎn)過來的,從哪個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
做你的那個(gè)是發(fā)生額,我做的這個(gè)一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的。
不是太明白,麻煩詳細(xì)講一下,謝謝
你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你做的那一個(gè)是發(fā)生額知道嗎?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出他不允許抵扣的,應(yīng)該在貸方發(fā)生額。
如果這個(gè)理解了,你想要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,沒有余額,把它放到借方
在貸方的發(fā)生額,那么發(fā)生了之后我要給他結(jié)轉(zhuǎn)到借方嗎,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸方是什么呢
就是把他結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
貸方是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸方應(yīng)交稅費(fèi)的二級科目是什么,麻煩詳細(xì)說一下
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 兩個(gè)都是三級科目