你們?nèi)〉媚莻€技術(shù)服務(wù)的目的是干嘛?需要交印花稅
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術(shù)服務(wù)發(fā)票時如何入賬,因為不是商品,我也不能入庫,確認收入時,同時也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,請問這個技術(shù)服務(wù),如何正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收務(wù)收入 9400 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-銷項稅額 600 同時這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎? 主營業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù) 8000 貸:用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)這個技術(shù)服務(wù)最正確?
我公司是個科技公司(靈活用工_服務(wù)外包業(yè)務(wù))承接各種外包項目,然后通過平臺再轉(zhuǎn)包給對方,與甲方簽訂的合同是那種服務(wù)協(xié)議,,但是開的發(fā)票是根據(jù)服務(wù)項目的不同,開的類目不同,,大多類似,現(xiàn)代服務(wù).服務(wù)費 現(xiàn)代服務(wù).信息技術(shù)服務(wù) 技術(shù)咨詢服務(wù)等,,請問需要繳印花稅?
老師,這個月主營業(yè)務(wù)收入沒有數(shù)據(jù),其他業(yè)務(wù)收入開的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,還有一項是固定資產(chǎn)清理收入,印花稅是只繳納技術(shù)服務(wù)費嗎,固定資產(chǎn)清理收入要繳納印花稅嗎?
老師,我公司與客戶簽定網(wǎng)站服務(wù)合同,主要是提供網(wǎng)站搜索,推廣等服務(wù),收到專票開票名稱為:信息技術(shù)服務(wù)-網(wǎng)站服務(wù),這類合同屬于技術(shù)合同還是屬于服務(wù)合同,要不要繳納印花稅?
老師好,物業(yè)公司收到研發(fā)技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,請問這個需要繳納技術(shù)合同印花稅嗎?謝謝!
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請問一下建筑公司工程項目工傷保險怎樣申報?計稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會計的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個子丁公司給了相關(guān)實收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實收資本的等資料的合并報表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個子公司合并報表嘛,不會是多個嘛,如果是多個,是不是分開做合并報表, 子公司A一個;子公司B一個這樣做
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
對方提供人員技術(shù)服務(wù),公司支付服務(wù)費用
那個是業(yè)務(wù)本身,要看最終用途?
是業(yè)務(wù)本身,我們的合同也是提供電網(wǎng)建設(shè)和人員施工,把人員技術(shù)服務(wù)轉(zhuǎn)包出去了
最后這句才是判斷科目的關(guān)鍵,就是計入主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費
好的,感謝老師!和你溝通后非常清楚了
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。