你們?nèi)〉媚莻€技術(shù)服務(wù)的目的是干嘛?需要交印花稅
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術(shù)服務(wù)發(fā)票時如何入賬,因為不是商品,我也不能入庫,確認收入時,同時也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,請問這個技術(shù)服務(wù),如何正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收務(wù)收入 9400 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-銷項稅額 600 同時這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎? 主營業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù) 8000 貸:用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)這個技術(shù)服務(wù)最正確?
我公司是個科技公司(靈活用工_服務(wù)外包業(yè)務(wù))承接各種外包項目,然后通過平臺再轉(zhuǎn)包給對方,與甲方簽訂的合同是那種服務(wù)協(xié)議,,但是開的發(fā)票是根據(jù)服務(wù)項目的不同,開的類目不同,,大多類似,現(xiàn)代服務(wù).服務(wù)費 現(xiàn)代服務(wù).信息技術(shù)服務(wù) 技術(shù)咨詢服務(wù)等,,請問需要繳印花稅?
老師,這個月主營業(yè)務(wù)收入沒有數(shù)據(jù),其他業(yè)務(wù)收入開的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,還有一項是固定資產(chǎn)清理收入,印花稅是只繳納技術(shù)服務(wù)費嗎,固定資產(chǎn)清理收入要繳納印花稅嗎?
老師,我公司與客戶簽定網(wǎng)站服務(wù)合同,主要是提供網(wǎng)站搜索,推廣等服務(wù),收到專票開票名稱為:信息技術(shù)服務(wù)-網(wǎng)站服務(wù),這類合同屬于技術(shù)合同還是屬于服務(wù)合同,要不要繳納印花稅?
老師好,物業(yè)公司收到研發(fā)技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,請問這個需要繳納技術(shù)合同印花稅嗎?謝謝!
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應(yīng)收款是個負數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應(yīng)于當(dāng)年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報???
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
對方提供人員技術(shù)服務(wù),公司支付服務(wù)費用
那個是業(yè)務(wù)本身,要看最終用途?
是業(yè)務(wù)本身,我們的合同也是提供電網(wǎng)建設(shè)和人員施工,把人員技術(shù)服務(wù)轉(zhuǎn)包出去了
最后這句才是判斷科目的關(guān)鍵,就是計入主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費
好的,感謝老師!和你溝通后非常清楚了
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。