你好,按照租賃合同繳納的。
老師您好!請問,印花稅是看合同還是看業(yè)務實質?比如我公司簽訂了一份設備租賃合同,但實際業(yè)務是對方提供了設備也配備了操作人員,對方開的發(fā)票是建筑服務發(fā)票。
老師,我公司簽訂的租賃合同,實際上提供的是建筑服務,也就是說提供機械和操作人員,該合同繳納印花稅,是否可以按照建設工程服務合同繳納
公司簽了一個帶設備操作者的機械租賃合同,開票是開的9%的建筑服務下面的租賃費。繳印花稅應該算作租賃合同還是算作建筑工程合同
公司簽訂了勞務及設備租賃合同,屬于帶設備的提供勞務服務,合同里面沒有區(qū)分勞務和租賃分別涉及到的金額。開票時公司開具的是建筑服務9%,這樣的合同繳納印花稅應該算作技術服務,還是算作建設工程,還是算作租賃合同。
公司簽訂了勞務及設備租賃合同,屬于帶設備的提供勞務服務,合同里面沒有區(qū)分勞務和租賃分別涉及到的金額。開票時公司開具的是建筑服務9%,這樣的合同繳納印花稅時應該算作技術服務,還是算作建設工程,還是算作租賃合同?
老師這個記賬憑證我不懂能解釋解釋嗎?
這個分錄對嗎老師?我認為是:借應付賬款貸銀行存款
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勞務派遣公司發(fā)放用工單位員工工資時有一部分是稅后扣除的,該部分用工單位承擔了怎么做賬,要沖減成本嗎
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