你好,這個(gè)是借應(yīng)付賬款 貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師,上月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了1000元,但供應(yīng)商一直沒開紅字發(fā)票,這個(gè)月供應(yīng)商讓我們把那個(gè)紅字信息表撤銷,進(jìn)項(xiàng)稅不用轉(zhuǎn)出了,請(qǐng)問做賬和報(bào)稅怎么弄
已認(rèn)證出口退稅的進(jìn)項(xiàng)專票,供應(yīng)商開來紅字發(fā)要后在申報(bào)增值稅時(shí)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?做賬時(shí)如何寫分錄
2021年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 國稅局 2023查到供應(yīng)商異常 要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 怎么做賬
供應(yīng)商欠稅了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們是買的貨物發(fā)票,轉(zhuǎn)出分錄怎么做
老師,我們把貨退給了供應(yīng)商,對(duì)方開了紅字發(fā)票,如果做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件
老師,這是3月的,我只是做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在做5月的,要怎么改
你好,你如果只是做到待認(rèn)證就,就不需要轉(zhuǎn)出 借應(yīng)付賬款 貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,3月份我做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,實(shí)際稅務(wù)申報(bào)已經(jīng)報(bào)了,也就是申報(bào)是報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,實(shí)際賬上在待認(rèn)證,現(xiàn)在需要怎么做憑證,把賬上的待認(rèn)證調(diào)到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,使賬跟申報(bào)表一致
你好! 你補(bǔ)充記錄,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師,摘要要寫什么
你好,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。