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已認證出口退稅的進項專票,供應(yīng)商開來紅字發(fā)要后在申報增值稅時需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?做賬時如何寫分錄

2023-07-01 19:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-01 19:03

同學(xué),你好 要做的,之前的分錄,做紅字分錄

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快賬用戶5748 追問 2023-07-01 19:17

但這不是出口退稅的進項票嗎?收到藍字發(fā)票的時候不抵扣,不影響增值稅。但是收到紅字的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出影響了增值稅啊。感覺怪怪的

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齊紅老師 解答 2023-07-01 19:21

同學(xué),你好 你之前的分錄,做一摸一樣的,金額負數(shù)

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快賬用戶5748 追問 2023-07-01 19:26

那增值稅申報表填了進項稅額,就錯了是嗎?

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快賬用戶5748 追問 2023-07-01 19:26

那增值稅申報表填了進項稅額轉(zhuǎn)出,就錯了是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-01 20:11

同學(xué),你好 不是進項稅額轉(zhuǎn)出 你之前不涉及抵扣 你是退稅

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快賬用戶5748 追問 2023-07-01 20:56

那報稅的時候,這張紅字的怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-07-02 10:56

同學(xué),你好 你之前出口退稅怎么填的,現(xiàn)在就怎么填,金額負數(shù)

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同學(xué),你好 要做的,之前的分錄,做紅字分錄
2023-07-01
你好不需要認證,但是需要進項轉(zhuǎn)出。
2020-12-26
你好,你當(dāng)時開紅色信息表的時候,是不是填寫的是購買方已經(jīng)認證?
2023-08-09
你好? 借 成本費用,貸進項轉(zhuǎn)出? ?
2022-11-15
您好 稅務(wù)申報增值稅申報上月已經(jīng)按紅字信息表轉(zhuǎn)出進項稅,本月收到紅字發(fā)票不需要認證這張發(fā)票
2020-12-24
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