同學(xué),你好 要做的,之前的分錄,做紅字分錄

稅務(wù)申報增值稅申報上月已經(jīng)按紅字信息表轉(zhuǎn)出進項稅,本月收到紅字發(fā)票還需要認證這張發(fā)票嗎?如果認證了下月增值稅申報的時候不在填寫進項會不會檢驗過不去
老師,公司收到供應(yīng)商開的紅字專用發(fā)票,請問是否需要認證?是否需要在增值稅申報時做進項稅額轉(zhuǎn)出?
老師2020.10月收到認證費進項票一張并在當(dāng)月抵扣,借認證費 應(yīng)交增值稅~進項票,貸 供應(yīng)商。2021.1收到供應(yīng)商紅字發(fā)票需要做進項稅轉(zhuǎn)出如何記賬,謝謝
外貿(mào)企業(yè)出口退稅認證的進項發(fā)票需要在增值稅申報表中填寫,請問是在取得進項發(fā)票時就認證并填報增值稅申報表二中嗎?填報后過兩個月才出口,出口后辦理退稅可以嗎?
我是采購方,發(fā)票已認證抵扣后收到銷售方的紅字發(fā)票,請問申報增值稅申報需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?做了進項稅額轉(zhuǎn)出后怎么入賬?
老師財務(wù)軟件自動生成的報表,利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務(wù)處理 和分錄
老師,有個問題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒搞明白 我們公司幫一個朋友交社保,每個月社保費用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個月,但沒給他發(fā)工資報個稅,這交的社保費現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀?
有沒有深圳那邊的老師?請問最近深圳那邊會計就業(yè)情況如何?40歲的會計還有發(fā)展機會嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進項金額400萬。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫存1600萬,這種風(fēng)險大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標(biāo)費借:管理費用-投標(biāo)費,貸銀行存款 收到投標(biāo)費的普票如何寫會計分錄,謝謝
但這不是出口退稅的進項票嗎?收到藍字發(fā)票的時候不抵扣,不影響增值稅。但是收到紅字的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出影響了增值稅啊。感覺怪怪的
同學(xué),你好 你之前的分錄,做一摸一樣的,金額負數(shù)
那增值稅申報表填了進項稅額,就錯了是嗎?
那增值稅申報表填了進項稅額轉(zhuǎn)出,就錯了是嗎?
同學(xué),你好 不是進項稅額轉(zhuǎn)出 你之前不涉及抵扣 你是退稅
那報稅的時候,這張紅字的怎么處理呢
同學(xué),你好 你之前出口退稅怎么填的,現(xiàn)在就怎么填,金額負數(shù)