您好,對的,這個是沒錯的,這個計算
請教老師,小微企業(yè)季度所得稅稅額怎么計算?也是應(yīng)納稅所得額不足100萬元的,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,然后按20%的稅率計算應(yīng)納稅額嗎?比如本季度的利潤總額是10萬元,假如沒有納稅調(diào)整事項,那么本季度應(yīng)納所得稅稅額=100000*25%*20%=5000元,對嗎?
季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅,在下一季度繳納所得稅或匯算清繳繳納所得稅的時候,是不是可以扣除?(例如第一季度繳納了10萬元企業(yè)所得稅,第二季度季度算出來應(yīng)納稅額是30萬,那第二季度實際繳納所得稅就是20萬?)@郭老師
4、甲公司2023年度為符合條件的小型微利企業(yè),當(dāng)年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額260萬元。已知,小型微利企業(yè)減按20%的稅率征收企業(yè)所得稅。計算甲公司2022年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額的下列算式中,正確的是()。(1分) A 260×20% B 260×25%×20% C 260×50%×20% D 100×25%×20%+(260-100)×50%×20%
小微企業(yè),填報企業(yè)所得稅,假設(shè)第二季度累計收入、成本、利潤250(1-6月),按照第二季度的應(yīng)納所得稅額=100*25%*20%+150*50%*20%=20,第一季度應(yīng)納所得稅額=100*25%*20%=5萬,那么當(dāng)期我應(yīng)繳納的所得稅額=20-5=15萬是嗎?
你好,老師。我們前會計是當(dāng)月申報上月的個稅,但是我發(fā)現(xiàn)申報的數(shù)據(jù)和應(yīng)付職工薪酬科目的對不上。 還有我之前是5月申報4月實發(fā)的的工資,相當(dāng)于是3月的工資數(shù)據(jù)。我如果改成現(xiàn)在我這種申報。數(shù)據(jù)那些會不會有偏差。
老師,早上好!我想問一下,食堂每個月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個稅app上沒有產(chǎn)生個稅,是不是不用做個人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財務(wù)費用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務(wù)合同,每月按時申報勞務(wù)報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個稅app報完勞務(wù)費交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
要申報第二季度時,第一季度已預(yù)繳的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動帶出來的吧,我只需要填寫小微企業(yè)信息及收入、成本、利潤,其他系統(tǒng)會自動出數(shù)據(jù)是嗎?
嗯對,那些的話是自己帶出來的