借銀行存款33587.81, 貸主營業(yè)務(wù)收入33587.81÷1.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅33587.81÷1.05*5% 借主營業(yè)務(wù)成本,33478.81÷1.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅,33478.81÷1.05×5% 貸應(yīng)付職工薪酬。
老師,你好!我司是一個剛成立的人力資源公司,人力資源公司的收入和成本是怎么確定的?
請問我公司是人力資源公司,給對方開了一張發(fā)票,開發(fā)票內(nèi)容是人力資源服務(wù)*代發(fā)代收派遣員工工資,金額是36121.96元,備注寫的是差額征稅。什么叫差額征稅,會計(jì)分錄如何做?
老師你好,收到人力資源服務(wù)的差額征稅普通發(fā)票,怎么做分錄
老師,這個憑證的收入和成本怎么做會計(jì)分錄,是差額征收的人力資源公司
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報(bào)個稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
憑證的上的收入和發(fā)票的收入是不一樣的嗎
是的,是一樣的。但是,你有無票收入的話,得包含無票收入。
這樣算出來憑證主營業(yè)務(wù)收入是33587.81/1.05=31988.39,發(fā)票上的主營業(yè)務(wù)收入是33582.62
是的,對的,按照我上面的計(jì)算就行。因?yàn)槟氵@個收入是差額的。
什么意思呀
收入-成本 安這個繳納增值稅
那這樣做出來的收入,和稅務(wù)系統(tǒng)里面的收入,就是發(fā)票的收入是不一致的
金額是不一樣的
增值稅申報(bào)表里面填寫的是多少?
我這里填寫的是和增值稅申報(bào)表里面的是一樣的。