是建筑異地預(yù)交的嗎?
小規(guī)模公司開建筑服務(wù)就是每個月不超過10萬,一季度不超過30萬,異地項(xiàng)目也是需要的嗎?
老師,請問一下,小規(guī)模是月度不能超10萬還是季度不能超30萬呢?
異地項(xiàng)目預(yù)交,小規(guī)模納稅人公司,有3個異地項(xiàng)目。請問一下季度不超過30萬異地可以不預(yù)交。這個30萬是,每個項(xiàng)目不超過30萬都可以不預(yù)交,還是合計30萬之內(nèi)不預(yù)交
老師請問,現(xiàn)在的小規(guī)模是月度不超10萬季度不超30萬,還是月度不超15季度不超45 免除附加稅
老師你好,小規(guī)模季度開票不超過30萬是不就行,我月度超過10萬,季度不超過30萬是不就行
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
老師好,想問個實(shí)踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
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是的老師
建筑異地預(yù)繳增值稅附加稅的免預(yù)繳額度是看月銷售額十萬還是季度30萬,取決于納稅人的申報周期。 對于按月申報增值稅的納稅人,如果在預(yù)繳地實(shí)現(xiàn)的月銷售額未超過10萬元,當(dāng)期無需預(yù)繳稅款。這意味著,如果月銷售額在10萬元以下,那么就不需要預(yù)繳增值稅附加稅。 對于按季度申報增值稅的納稅人,如果在預(yù)繳地實(shí)現(xiàn)的季度銷售額未超過30萬元,當(dāng)期無需預(yù)繳稅款。這表明,如果季度銷售額在30萬元以下,那么同樣不需要預(yù)繳增值稅附加稅