這筆進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)出,在增值稅申報表,表二填寫在進(jìn)項轉(zhuǎn)出欄
請問我公司9-11月的出口產(chǎn)品,因某些原因,稅局不讓免抵退,要求改成免稅,那原來這些產(chǎn)品的進(jìn)項抵扣要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,我原來購進(jìn)原材料時是借:原材料/委托加工物資,借:進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)付帳款,現(xiàn)在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的話,會計分錄要怎么做?
老師,我是是生產(chǎn)型出口企業(yè),采用免抵退稅辦法。就是采購原材料生產(chǎn)成品銷售。那要是出現(xiàn)直接采購成品銷售,那對應(yīng)的進(jìn)項成品發(fā)票可抵扣退稅嗎?
請教一下 比如我公司1月份的時候 有一批40萬的材料采購進(jìn)來 還沒有收到進(jìn)項發(fā)票 但是這批材料已經(jīng)銷售出去了 產(chǎn)生了銷項稅額 然后這個發(fā)票2月份才補給我的 然后我有另外一撥材料1月份有及你想發(fā)票,還沒銷售出去 我可以先抵扣掉沒有銷售出去材料的進(jìn)項稅額嗎
老師,我們公司是一般貿(mào)易,生產(chǎn)出口企業(yè),自開了原材料收購發(fā)票提了進(jìn)項稅,稅率為免稅,可以按照10%提進(jìn)項稅,那么這部分在報關(guān)單申報明細(xì)采集錄入時,用不用填寫在國內(nèi)購進(jìn)免稅原材料價格這一欄里面??
購入原材購入原材料中有一部分原材料用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,一級當(dāng)月因管理不善,將上月購入的一批原材料損毀,并在上月進(jìn)行了進(jìn)項稅額抵扣。那么這部分金額應(yīng)該算進(jìn)當(dāng)期不得免征和抵扣稅額的抵減額中嗎?或者算進(jìn)當(dāng)期不可免征和抵扣的進(jìn)項稅額中嗎?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
嗯嗯,老師我想問分錄要怎么填制
借原材料? 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
老師,我只是影響稅額為什么要借原材料呢
你的進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣了,實際上不能抵扣,要做轉(zhuǎn)出,分錄是這樣的沒錯
是啊,那應(yīng)該只會影響我的增值稅稅額,怎么會影響成本
進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄就是: 借成本或者費用等科目 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出