你好!這個你要做,計入交際費。有扣除限額
私車公用公司有報銷制度,但是沒有簽訂私車公用協(xié)議,員工出差報銷的費用可以所得稅前扣除么?這部分要并入工資薪金么?
老師我們公司跟員工簽訂租車協(xié)議在八月初,員工明天去稅務(wù)局代開發(fā)票,日期是8.30日,那8月30日之前取得的油費發(fā)票可以入賬稅前扣除嘛
老師好,如果員工與公司簽訂了私車公用協(xié)議,員工沒有給公司代開租金發(fā)票,那公司給員工報銷的加油費等。能稅前扣除嗎?
請問老師,我公司的一名銷售人員,開自己的車跑業(yè)務(wù),問題一:沒有簽訂租車協(xié)議的情況下,差旅費用:比如加油費、過路費等,采用實報實銷的形式,可以嗎?問題二:費用報銷后入賬,在企業(yè)所得稅前扣除可以嗎?問題三:報銷的費用需要給這個銷售人員代扣代繳個人所得稅嗎?
老師好!公司委托律師事務(wù)所與別人合同糾份案件的一審訴訟代理人,并且簽有代理協(xié)議。在協(xié)議里甲乙雙方協(xié)商,乙方收取律師代理費(¥:20000.00),代理費在簽訂協(xié)議時支付。請問一下對方律師事務(wù)所開有票據(jù)給我公司,票據(jù)是普票,可稅率是6%,這是否符合適? 普票有6%的嗎?
3月份暫估一匹庫存商品100元已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進項發(fā)票,對應的主營業(yè)務(wù)成本113是不是也要紅沖,然后借庫存商品100應交稅費應交增值稅進項稅額13貸應付賬款113,同時把之前的成本借主營業(yè)務(wù)成本是不是要紅沖,因為之前主營業(yè)務(wù)成本是價稅合計的,改成主營業(yè)務(wù)成本100貸庫存商品100
老師 我們四月份收入30萬 認證了32萬 有留抵增值稅,怎么做賬呀?這個和我們結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)嗎
員工被辭退,勞動局介入,查出公司開工資一部分走的銀行,另一部分工資走的現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬,賠付員工工資部分是否以其實際工資為標準計算? 勞動部門是否還會罰款? 且已經(jīng)導致個稅申報錯誤,稅務(wù)如何罰款,依據(jù)是什么?謝謝
請問上司要看財務(wù)情況,一般包含哪些資料?
小規(guī)模,進項票是專票,能抵扣稅嗎?
個人在支付寶代開發(fā)票給公司,代開的是勞務(wù)報酬,公司是不是要交稅的?那么代開其他類型的發(fā)票是否也要公司交稅?
老師,什么行業(yè)需要辦理衛(wèi)生經(jīng)營許可
請問稅務(wù)師報名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費用24480,當時也沒有暫估費用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費,這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣方交賣方的稅,買方交買方的稅吧
交際費?管理費用下邊的二級科目嗎?我沒有設(shè)置過這個科目。
你好,是的,在管理費用或者銷售費用下面。
可以記入業(yè)務(wù)招待費嗎?
你好可以的,可以這樣。
那就按照業(yè)務(wù)招待費的比例,所得稅匯算清繳時,調(diào)增或者調(diào)減,對嗎?
你好,是的,就是這樣子做。
公司購買鞋子和包,送給客戶。公司和客戶各需要繳納什么稅?
你好!公司視同銷售需要增值稅計附加, 和代扣代繳個稅。
哦,要是購買煙酒的話送給客戶呢?公司和客戶需要繳納什么稅?。?
你好,你們也是視同銷售。 對方進入營業(yè)外收入
這種情況還需要代扣代繳個稅嗎?
你好,這種如果是公司收了的話是不用的。
為什么送鞋子和包需要代扣代繳個稅,而送煙酒不用代扣代繳個稅呢?老師
你好!不是,是送給個人需要代扣代繳個稅 給公司不用
不良資產(chǎn)行業(yè),債務(wù)人以物抵債給中國銀行了,中國銀行尚未辦理過戶手續(xù)。需要過戶兩次。如果轉(zhuǎn)給中行的價格是470萬,雙方需要繳納什么稅?稅率是多少?中國銀行再往外轉(zhuǎn),如果170萬轉(zhuǎn)出去。雙方又需要交什么稅?
你好!這個要看具體是什么貨物
房產(chǎn),商業(yè)用房
你好!這樣的話,債務(wù)人做銷售處理,需要增值稅及附加印花稅,企業(yè)所得稅等。 取得的一方需要契稅和印花稅 轉(zhuǎn)讓的時候,也是按上面的