您好,這個的話,是屬于10000的扣除的,這個理解的對
老師,我們以前是按照本月申報上月工資,是按照申報期申報工資的,不是按照發(fā)放工資所得月份申報的。現(xiàn)在要調(diào)整和總部一樣的申報方式,所以財務(wù)2月份申報1月份工資時候是零申報,零申報報表上減除額也會是5000元。我做的1月份工資減除額是5000元。2月15號發(fā)1月份工資?,F(xiàn)在3月份,財務(wù)申報1月份發(fā)放的工資,結(jié)果她薪金申報表上的減除費用是10000元,相當(dāng)于我始終要和財務(wù)申報表減除費用少扣除5000元。我是不是要調(diào)整來和她一樣?
員工1-5月份在其他公司,6月份入職本單位,7月份發(fā)放6月份工資,8月份申報個稅,這樣稅款所屬期是7月,累計減除就是10000,但是7月份算工資的時候是按照5000減除還是10000
老師,我公司3月1號員工入職,5月份發(fā)4月工資,我在個稅系統(tǒng)正常申報,所屬期應(yīng)該是幾月份?做4月工資表里面累計扣除是1000萬嗎?是5月申報4月工資?還是6月申報4月工資?
老師/:coffee,公司4月份發(fā)放的職工1月份的工資,工資是10000元,個稅申報的時候,1-3月份申報工薪所得的時候按照零申報,4月份發(fā)工資的時候,5月份申報4月發(fā)的10000元嗎? 還是1-4月份的,按照計提的工資申報,實際發(fā)工資的時候,如果有差額,再倒回去,更正1月份的申報表呢? 哪一種更合適呢?
老師您好,請問個稅申報是按照員工收到工資當(dāng)月為歸屬期進(jìn)行申報。即員工5月入職,5月的工資6月發(fā),那么個稅申報應(yīng)該是7月申報6月的個稅收入。我的理解對嗎?如果是的話,那么員工在計算個稅的時候,扣除的每月5000元的扣除費,是扣兩個月還是一個月呢?因為按照當(dāng)月計提當(dāng)月工資,計算個稅肯定是扣除一個月的5000元,但是在6月發(fā)放工資的時候再申報到6月,也就是7月申報個稅,系統(tǒng)會扣除兩個月的扣除費,也就是10000,計算的個稅就不一樣了。請教老師解答,感謝您
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?