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你好老師,打擾了。請教一個問題,甲是總包,乙是分包,丙從乙承接合同??偘状曳浇o丙方支付農(nóng)民工工資(甲直接支付單丙方民工個人賬戶),丙方給乙開票,請問下這個情況對于乙來說怎么做賬合適呀

2024-06-16 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-16 15:01

您好,收到丙的發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費 增值稅 貸:應(yīng)付-丙 開票給甲 借:應(yīng)收-甲 貸:主宮業(yè)務(wù)收入-勞務(wù)費 增值稅 甲付了工資的金額 借:應(yīng)付-丙 貸:應(yīng)收-甲

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快賬用戶8572 追問 2024-06-16 15:03

丙方應(yīng)該怎么做賬?

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快賬用戶8572 追問 2024-06-16 15:04

丙要給乙開票

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齊紅老師 解答 2024-06-16 15:09

您好,??借:應(yīng)收-乙? ? 貸:主宮業(yè)務(wù)收入-勞務(wù)費? ?增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 甲付了工資的金額 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? ? 貸:應(yīng)收-乙?

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快賬用戶8572 追問 2024-06-16 15:41

這種的話,對于丙方開了發(fā)票公戶未收到的工程款,直接以應(yīng)付職工薪酬來沖抵這部分未收款沖抵工程款么

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齊紅老師 解答 2024-06-16 15:45

您好,是的,是這么理解的哦

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您好,收到丙的發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費 增值稅 貸:應(yīng)付-丙 開票給甲 借:應(yīng)收-甲 貸:主宮業(yè)務(wù)收入-勞務(wù)費 增值稅 甲付了工資的金額 借:應(yīng)付-丙 貸:應(yīng)收-甲
2024-06-16
借工程施工合同成本貸,其他應(yīng)付款。
2022-08-09
同學(xué)你好 這個直接申報就可以了 申報個稅 2.借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2022-09-01
同學(xué)你好 這個都有發(fā)票那就按照實際的金額做 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費用 借:工程施工--機(jī)械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2022-02-10
同學(xué)你好 這樣處理可以的
2021-07-09
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