您好 請問是發(fā)票金額一次性計入了當年 實際應該是分期么
今年做賬時,發(fā)現(xiàn)有筆去年的發(fā)票沒入賬,做了一筆調(diào)整以前年度損益分錄 匯算清繳時需要納稅調(diào)減嘛 需要更改去年全年的財務(wù)報表嘛
20年12月有筆財務(wù)費用漏記了,21年4月做了借:以前年度損益調(diào)整,直接就轉(zhuǎn)入了利潤分配里面,(沒做應交稅費這筆分錄)現(xiàn)在21年匯算清繳,我能直接把那筆財務(wù)費用納稅調(diào)減嗎?如果調(diào)減的話,我在匯算清繳這張表填哪里?
做匯算清繳,有幾筆22年的費用沒有發(fā)票,還有OK卡京東卡要納稅調(diào)增,那我匯算清繳填哪張表上面呢
財務(wù)人員疏忽,幾年前匯繳清算時有筆跨年發(fā)票沒有調(diào)增,算偷稅漏稅嗎?
跨年暫估10萬,企業(yè)所得稅匯算清繳前沒有收到發(fā)票,匯算清繳已調(diào)增 交稅25000 賬怎么處理?
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
請問為什么子公司的損益要減5?
預付了對方幾十萬,但是對方?jīng)]有開票,導致我利潤有幾十萬,可以先暫估預付的費用吧,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項商業(yè)服務(wù)場地,順便也邀請讓周圍商店一起參與來我們項目場地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進賬,比收入費用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對方收入,也不需要我們開票,那我們財務(wù)怎么來做賬?
老師,這個月不需要勾選進項發(fā)票。還需要發(fā)票確認嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,對方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理???
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計算?是資產(chǎn)負債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費用?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅,如何調(diào)整到6月工資對應申報6月份個稅呢?
微信掃碼加老師開通會員
小規(guī)模企業(yè),比如22.12月份發(fā)票都做進了23年一季度成本,匯繳清算沒有調(diào)增
?22.12月份發(fā)票都做進了23年一季度成本 這個沒有大問題的哈 只是延遲到下一年了 是可以稅前扣除的
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問