您好,這個的話,是到柜臺一次性申報這個是
老師好,請問, 單位老板是韓國籍人,我一直按非居民來給他報個稅。非居民的稅率是折算成按月來報的。但是我之前不懂個稅,沒有按每月實發(fā)數(shù)申報個稅工資,都是按每月計提數(shù)來申報的工資。關(guān)鍵我公司效益不好,計提了也不按時足額發(fā),有錢時候就多發(fā),沒錢時就少發(fā)或不發(fā)。我計提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計提申報的每月工資6000,但是實際有時候不發(fā),有時候發(fā)一兩萬,有時候發(fā)兩三千,……這樣要怎么弄??? 1. 非居民個稅申報,我能不去稅務(wù)局更正申報表嗎?我能以綜合所得申報那樣,把非居民的全年申報工資的總數(shù)對上就行嗎?但是非居民在個稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調(diào)整嗎? 2. 我2019 年也是報錯了的,要怎么調(diào)整??? 謝謝老師。
請問老師,工資申報這塊問題,怎么解決有5個物業(yè)、保潔類公司,大大小小將近30個工資表,工資表里面的員工部分有在個稅申報系統(tǒng)中申報,由于數(shù)據(jù)沒辦法及時跟上,導(dǎo)致增減員沒有辦法同步。由于之前就沒有按真實的申報,所以現(xiàn)在的狀況是,比如在A工資表里有張三,李四。張三在甲公司申報,李四在乙公司申報。但是實際上這兩個人可能是用同一個賬戶發(fā)工資(公轉(zhuǎn)私戶發(fā)工資) 我有和老板建議過,我要按實際的工資表來申報個稅,老板也采納了?,F(xiàn)在這個頭緒沒辦法理順 2月份之前升為一般納稅人,到目前為止都還沒有提交財務(wù)報表,所以企業(yè)都被扣分。希望得到老師實際幫助
老師阿,我們是武漢的公司,在義烏有工程項目,是這樣的:今年六月份以前在義烏的個稅按核定的千分之五交的,從六月份開始武漢稅務(wù)局要求我們改成全員全額申報,當(dāng)時申報個稅的人員入職時間我填的是六月一號,實際好早入職了,導(dǎo)致前面的累計扣除費(fèi)用沒享受到,多交了個稅,這個咋解決?,F(xiàn)在才想到這個問題,9月份的個稅還沒報,那這個月我能把入職時間改為實際的時間吧!老師如何認(rèn)為的。
問題是,2021年有個員工12月25日從我公司離職,但是因為這個員工有和我公司簽訂培訓(xùn)協(xié)議,這個員工要服務(wù)我公司2年,但是這個員工截止到2021年12月25日離開公司只為我公司服務(wù)了整一年,在2022年1月份我就沒發(fā)2021年12月25日當(dāng)月25天的工資4400元給他,直接扣掉4400元(根據(jù)我公司的協(xié)議的話是要賠償我公司7000元的),我這個問題是,但是我公司雖沒有發(fā)放12月份工資,但是2022年1月份我把這個離職員工的代扣代繳收入填入,還給他的2021年的社保也交了,我想提問,這個員工的12月份個稅申報了,雖然沒有交稅,但是那個員工今天打電話說要告我們偷稅漏稅,我一定要懂這個的老師回答好嗎
老師能幫我解答一下關(guān)于個稅的問題嗎,我們公司是每個月5日發(fā)上個月的工資,每月15日之前申報稅。我們公司有一個員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資,那我1月申報的是去年12月的個稅。但沒有她的工資,就沒有給他做申報。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個稅申報的稅款所屬期是2月的了?,F(xiàn)在個稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒有她1月份社保的申報記錄,這怎么辦,她現(xiàn)在要我們公司來補(bǔ)。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說1月份沒有收入做0收入的申報。就能看到有社保的申報了。我覺得我們沒有錯,也不應(yīng)該補(bǔ)呀。我們要怎么辦這個事情呢?
老師,小公司沒有做憑證的,只有收入支出,我要怎么去對這個賬
老師,公司是做的鋼結(jié)構(gòu),在廠里焊接后去工地安裝,這種開13%的加工還是9%的建筑服務(wù)呢?
我的疑問是選項D,計算2021年利息收入的基數(shù),以850還是1000?
老師,通過法人賬號進(jìn)入,同時添加兩個辦稅員,沒添加一次,法人都掃一次臉嗎
這個題全上半年一般借款資本化率本金加權(quán)平均數(shù)時,按6/12?還是6/6?資本支出1800×2/6?還是2/12?
兩個月考一門,還來得及嗎,要怎么樣學(xué)習(xí)才有效
我們公司已經(jīng)付款了,放了預(yù)付賬款科目,到時沒有發(fā)票,對方公司以后都不會開發(fā)票,這個怎么處理賬務(wù)呢
我們公司是一個快遞公司,開票金額較大,所得稅都是按照稅負(fù)率交的,公司累計的未分配利潤金額很大,該怎么處理呢?
你好!請問,小規(guī)模納稅人無票收入(不開銷售發(fā)票)怎么做分錄?
營業(yè)利潤怎么填怎么算出來的
確實沒錢交,除了要交滯納金和員工的起訴風(fēng)險外,對公司還有啥影響沒?
沒了,除了這個的話,其他沒了