您好,對(duì)的,就是這樣計(jì)算的這個(gè)是
老師,預(yù)付公司電費(fèi)時(shí),借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,同時(shí)收到發(fā)票,那么是借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款嗎? 物業(yè)那邊是根據(jù)付款來開具發(fā)票的
老師,企業(yè)一次交了一年的房租,這個(gè)是不是借預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,然后每個(gè)月攤銷的時(shí)候借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款捏
老師,付半年房租,暫未收到發(fā)票時(shí),可以借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,當(dāng)月攤銷時(shí):借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,過兩個(gè)月收到增值稅專票時(shí),再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸預(yù)付賬款,之后幾個(gè)月攤銷時(shí),還是借:管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款-某公司嗎?還是收到發(fā)票時(shí)全部把預(yù)付賬款-某公司沖完,然后攤銷時(shí)怎么做賬?
老師,今天我支付了知識(shí)產(chǎn)權(quán)商標(biāo)費(fèi)用,對(duì)方給開普票,但未收到發(fā)票,我是不是先借:預(yù)付款, 貸:銀行。等發(fā)票回來在借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:預(yù)付款
請(qǐng)問這個(gè)月月底先付款一筆廣宣費(fèi),發(fā)票下月到,那現(xiàn)在是如何做賬務(wù)處理?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款 票到了借銷售費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
老師,咨詢一下,現(xiàn)在學(xué)堂沒有公開課了嗎?
老師你好,我們分公司上月開票200多萬(wàn),現(xiàn)在賬上成本也有200多萬(wàn),我可以把成本全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,公司補(bǔ)貼員工社保,他工資不變,公司補(bǔ)貼給他的社保部分需要申報(bào)個(gè)稅嗎?到底需要員工承擔(dān)這部分社保補(bǔ)貼的個(gè)稅金額嗎
老師,公司要注銷,賬上還有30萬(wàn)庫(kù)存,時(shí)間較長(zhǎng),有5-8年,質(zhì)量不好了,我們可以成本價(jià)的7折出售給股東嗎?稅務(wù)那邊怎么需要些什么資料說明?
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,怎么做才能不交殘保金?
老師你好,我想咨詢一下你,暫估入庫(kù),我的思維是先暫估,第二個(gè)月紅沖,然后再入正確的對(duì)吧
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人的廠房出租收的租金每個(gè)月不超過十萬(wàn)塊錢開的普票,不需要交增值稅嗎?
個(gè)稅申報(bào)超過32人了,怎么處理才能不交殘保金?
請(qǐng)問老師,企業(yè)出售固定資產(chǎn)的完整分錄
到年底 銷售方是不是還需要重新開具發(fā)票的 我糾結(jié)的問題主要是這個(gè)老師
這個(gè)預(yù)付卡第一次開完可以紅沖后年底再開
老師 如果就按他們開來的預(yù)付卡入賬的話 也可以嘛
到年底在直接結(jié)轉(zhuǎn)
是的,這個(gè)理解的對(duì)