你好,應收賬款借方是負數(shù),代表預收對方款項的意思。 可以這樣調(diào)整,借:應收賬款,貸:預收賬款??
應收賬款科目余額表里借方還有幾分的付數(shù),怎么處理調(diào)整
應收賬款期末余額在借方為負數(shù)調(diào)整到預收賬款分錄怎么做? 應付賬款期末余額在貸方為負數(shù)調(diào)整到預付賬款分錄怎么做?
資產(chǎn)負債表,應交稅費,期末余額是負數(shù)怎么理解?其他應交款是什么科目?一直掛賬346.73元,可以怎么調(diào)整掉嗎?
老師咨詢一下,科目余額表中應收賬款期初余額為負數(shù)泣怎么理解
老師,請問一下應收賬款期末余額為借方負數(shù),需要調(diào)整到預收賬款,是調(diào)整到貸方?其他應收款期末余額為借方負數(shù),需要調(diào)整到其他應付款貸方?
老師,我們單位兼職的我按勞務報酬申報個稅,要開票嗎?對方,工資單可以嗎
老師 請問這里說的具體什么意思
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車免費掛在公司然后個人賣了1.8萬,免費掛靠,之前的財務沒有入固定資產(chǎn),這個怎么做賬務處理?申報增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報?
老師 一般納稅人對公可以開:廢費礦物油普通發(fā)票嗎
老師,關聯(lián)公司的銷售能平價出售嗎
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務說是售價1000,代收付國內(nèi)運費200,收匯也是收到1200。報關單上e?x?w1000,雜費200,現(xiàn)出口退稅申報,稅務審核說出口收入要按照1200。說這種其實是fo?b。那我做賬和申報免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報不一致風險主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務入收入。七月增值稅申報免稅收入,進項掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個點影響增值稅和所得稅風險呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費用大,想調(diào)她這個工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
還是需要再寫分錄,調(diào)整過來嗎?
你好,需要寫相應的調(diào)整分錄?