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請問老師,稅務(wù)局要求我們轉(zhuǎn)出23年5月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,我們得更正申報(bào)增值稅,所以,我們把賬目反結(jié)帳,你看這樣做賬多么? 借:費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 補(bǔ)交的增值稅是在24年6月交的, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 滯納金計(jì)入營業(yè)外支出 然后我們在更正申報(bào)所得稅

2024-06-13 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-13 10:26

您好,直接借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:銀行存款

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快賬用戶8759 追問 2024-06-13 10:27

借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:銀行存款 這筆分錄在6月份賬目做吧?

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快賬用戶8759 追問 2024-06-13 10:27

在24年6月補(bǔ)交月份做這筆分錄,對么

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齊紅老師 解答 2024-06-13 10:37

您好,您的處理是正確的。

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快賬用戶8759 追問 2024-06-13 10:46

這樣,所得稅是不得更正申報(bào)了么

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齊紅老師 解答 2024-06-13 10:47

您好,增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出企業(yè)所得稅需要更正申報(bào)的。

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您好,直接借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:銀行存款
2024-06-13
你好,你的問題具體是什么呢
2021-08-18
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-03
你好? 你如果是? 銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅 就得做? ?,借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值銳? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 然后次月繳納:借??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。 這樣處理就行了。? ?
2021-05-07
你好,是的,可以這樣處理的,
2019-08-08
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