您好,更正2023年年報,分錄寫在5月里 1、借:利潤分配未分配利潤 2000 貸:以前年度損益調(diào)整 2000 2、借:以前年度損益調(diào)整 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2000 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2000 貸:銀行存款2000
老師,我的個人所得稅有的月份多計提了,有的月份少計提了,然后我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,請問:9月份有3位員工應(yīng)繳納個稅。員工1(工資12000元)個稅系統(tǒng)計算個稅應(yīng)繳納210元,但是我給計提了490元(用網(wǎng)上的計算公式);10月份繳納了其他倆位員工的個稅128.4元。員工1沒有繳納個稅。我會在12月補(bǔ)繳9月份員工1的個稅。請問老師:我該如何沖銷9月份多計提的個稅?
老師,請問:9月份有3位員工應(yīng)繳納個稅。員工1(工資12000元)個稅系統(tǒng)計算個稅應(yīng)繳納210元,但是我給計提了490元(用網(wǎng)上的計算公式);10月份繳納了其他倆位員工的個稅128.4元。員工1沒有繳納個稅。我會在12月補(bǔ)繳9月份員工1的個稅。請問老師:我該如何沖銷9月份多計提的個稅?
去年12月份賬上沒計提所得稅200元,但是今年1月份繳納了,這個我應(yīng)該怎么做賬
請問老師,5月份交去年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳的稅費(fèi)300元怎么做分錄,我去年沒有計提,這個需要計提嗎?如果不計提可不可以
老師,我想問一下,兩個公司在這個位置,一個公司租用另外一個公司的廠房,廠房租賃發(fā)票這樣開行嗎
老師,員工開了張餐費(fèi)發(fā)票是專票,但是用于招待使用,專票是不可以抵扣的,那發(fā)票已經(jīng)開成專票了,我不進(jìn)行抵扣可以嗎?還是必須要換成普票
老師,銷項開出去了,但是這個月進(jìn)項還沒有回來,怎么辦
浮動利率怎么算的,24年的多少,25年的浮動利率多少
老師好!6月份的社保還沒有申報,明天7月份了還能補(bǔ)申報6月份的社保嗎
進(jìn)項發(fā)票,當(dāng)月不認(rèn)證,放貸認(rèn)證進(jìn)項稅,還是待抵扣進(jìn)項稅,當(dāng)月月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
5月負(fù)債表上凈值是79205.85,但之前的折舊有點(diǎn)問題沒有用殘值率,我按正確的算(用了殘值率),截止五月底凈值是應(yīng)該是78064.25,相差1141.6,我要調(diào)整,就是6月折舊,我是在折舊金額的基礎(chǔ)上,我是加還是減這個差額?
老師品名是鋁塊,開票大類選鋁合金,還是其他金屬制品,還是選金屬制品呢,麻煩現(xiàn)在解答一下
老師請問寺廟的收入要交稅嗎
老師,我們是建筑公司,跨區(qū)域預(yù)繳增值稅,我們不做分包扣除,按預(yù)繳稅率都交給給項目地稅務(wù)局,這個會有哪些風(fēng)險呢?
一定要經(jīng)過以前年度損益,未分配利潤嗎 不能直接計提嗎
您好,也可以,金額不大,體現(xiàn)在24年利潤表 2、借:所得稅費(fèi)用? 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2000 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2000 貸:銀行存款2000