是的,需要加上攤銷計(jì)入廠房的土地款
公司購(gòu)入土地自建廠房,如果土地有相應(yīng)證件計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)核算,在使用期限內(nèi)攤銷,建造的廠房按照固定資產(chǎn)核算,土地使用權(quán)和房屋分別核算;如果土地沒(méi)有相應(yīng)證件,土地計(jì)入在建工程,等建成轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),那么土地使用權(quán)和房租一起作為固定資產(chǎn)核算,是這樣嗎?
老師,你好,請(qǐng)一下,我們公司現(xiàn)在購(gòu)買一塊土地,然后在土地上建造辦公樓和廠房,請(qǐng)我土地使用權(quán)是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)還是要轉(zhuǎn)入在建工程呢?如果不計(jì)入在建工程請(qǐng)問(wèn),我在交房產(chǎn)稅的時(shí)候房產(chǎn)原值是否包括土地的價(jià)值
老師公司購(gòu)買土地,建造廠房,購(gòu)買土地的成本是計(jì)入在建工程還是無(wú)形資產(chǎn)?
老師,買的土地建廠房,土地是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)還是先計(jì)入在建工程在轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
請(qǐng)問(wèn)土地可以入無(wú)形資產(chǎn)嗎?還是等廠房建設(shè)好土地也跟著一次性轉(zhuǎn)房產(chǎn)原值
老師,比如臺(tái)球俱樂(lè)部需要交印花稅嗎?
老師審計(jì)是不是我們需要給審計(jì)單位開(kāi)發(fā)票,比如我們是臺(tái)球俱樂(lè)部,能開(kāi)審計(jì)費(fèi)的發(fā)票嗎
老師,之前外賬會(huì)計(jì)做賬是按發(fā)票確認(rèn)收入的,就沒(méi)有管過(guò)收銀小票,直接根據(jù)發(fā)票做借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸預(yù)收賬款,然后把沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的預(yù)收再轉(zhuǎn)入無(wú)票收入,這樣操作可以嗎,但現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票的特別少,我怎么做賬,直接根據(jù)收銀小票確認(rèn)收入可以嗎?然后把只開(kāi)的一部分發(fā)票也附在后面就可以了,這樣可以嗎?就是做賬的時(shí)候不區(qū)分無(wú)票和有票收入可以嗎?報(bào)稅的時(shí)候直接根據(jù)賬上的營(yíng)業(yè)收入填到第一欄,然后第三欄普票收入系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出,或者查稅務(wù)系統(tǒng)也可以查出來(lái),就是做賬的時(shí)候沒(méi)有必要分無(wú)票收入吧
餐飲,怎么區(qū)別是煙酒合并餐費(fèi)一起開(kāi)餐費(fèi)發(fā)票還是要分開(kāi)開(kāi)票。?
老師您好,我公司現(xiàn)在無(wú)償使用對(duì)方的房子做辦公室,然后現(xiàn)在收到了這樣的短信,【甘肅稅務(wù)】[91620102762357751F|蘭州誠(chéng)達(dá)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司]尊敬的納稅人:系統(tǒng)顯示該公司2025年上半年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅未申報(bào),請(qǐng)于5月15日申報(bào)期結(jié)束前完成申報(bào),以免逾期,如已完成申報(bào)請(qǐng)忽略。我想問(wèn)下像我們這種免租的話是不是不用交這些稅,還是要交呢,現(xiàn)在是對(duì)方已經(jīng)把這些稅全部交過(guò)了
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)對(duì)不起來(lái),咋弄? 利潤(rùn)表我看了看本期和我結(jié)轉(zhuǎn)的憑證一樣 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末也是上月加本月本年利潤(rùn)
老師好,請(qǐng)問(wèn)以下:確認(rèn)未開(kāi)票收入,計(jì)算過(guò)程中正常地四舍五入。最后科目余額中收入金額*稅率得出來(lái)的銷項(xiàng)跟我銷項(xiàng)稅額科目余額會(huì)有幾分錢差異。這種要怎么處理?
河北省企業(yè)所得稅稅率是多少
老師酒店給團(tuán)隊(duì)提供會(huì)議服務(wù),這個(gè)會(huì)議服務(wù)包括:提供車輛運(yùn)輸和景點(diǎn)講解費(fèi)用,入賬銷售費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
建筑總公司會(huì)計(jì)給項(xiàng)目地分公司員工申報(bào)個(gè)稅時(shí),25年1月份一次性補(bǔ)發(fā)24年下半年6個(gè)月工資時(shí)未做說(shuō)明,當(dāng)成25年1月份工資所有人被扣了個(gè)稅。這個(gè)匯算清繳退稅是不是應(yīng)該放在25年6月30日之前做?如果當(dāng)成25年1月份收入26年做匯算清繳是會(huì)對(duì)25年個(gè)稅申報(bào)有影響。25年匯算清繳怎么操作?
老師,我從2020年開(kāi)始交房產(chǎn)稅,基數(shù)只是房產(chǎn)成本沒(méi)加土地款,這個(gè)有撒辦法補(bǔ)救
可從現(xiàn)在開(kāi)始增加基數(shù),以前的先不管了
怎么加,怎么申報(bào)
重新采集稅源,并申報(bào)