您好,根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)申報(bào)出口貨物退(免)稅提供收匯資料有關(guān)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2013年第30號(hào)),出口企業(yè)申報(bào)退(免)稅的出口貨物,須在退(免)稅申報(bào)期截止之日內(nèi)收匯,并按規(guī)定提供收匯資料;未在退(免)稅申報(bào)期截止之日內(nèi)收匯的出口貨物,除不能收匯或不能在出口貨物退(免)稅申報(bào)期的截止之日內(nèi)收匯的出口貨物外,適用增值稅免稅政策。 因此,對(duì)于出口后有質(zhì)量問(wèn)題而換的貨物,如果沒(méi)有收匯,不能申請(qǐng)退稅,而應(yīng)適用增值稅免稅政策。同時(shí),企業(yè)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送《出口貨物不能收匯申報(bào)表》,并提供相應(yīng)的證明材料。
老師請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè),出口一批貨物,還沒(méi)退稅呢!但是由于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題國(guó)外客戶(hù)要退貨,貨收到后我們維修好還繼續(xù)在給客戶(hù)返回去,這樣退回貨物的時(shí)候需要繳納進(jìn)口稅嗎?
老師,我們公司上個(gè)月出口了貨物,也根據(jù)報(bào)關(guān)單全部開(kāi)具了出口發(fā)票,但是上個(gè)月沒(méi)有收匯,那么我這個(gè)月該怎么申報(bào)出口免抵退匯總申報(bào)表呢?我們是一般貿(mào)易,加工企業(yè)
出口企業(yè)。按10萬(wàn)銷(xiāo)售,報(bào)關(guān)和出口退稅。后因?qū)Ψ绞盏截浐笥袉?wèn)題,扣了1萬(wàn) 支付了9萬(wàn),這個(gè)怎么處理怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)前期已開(kāi)票且退稅的出口貨物,在后期由于質(zhì)量問(wèn)題需要換貨,換貨的產(chǎn)品已重新報(bào)關(guān)出口,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)換貨的報(bào)關(guān)單需要怎么操作?是否需要開(kāi)具發(fā)票和入賬?
老師,我們出口需要賠償客戶(hù)一批貨,這個(gè)要怎么報(bào)關(guān)呢。沒(méi)收款,然后還要出口
銀行當(dāng)月直接從賬戶(hù)扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請(qǐng),請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬(wàn)元,季末資產(chǎn)也是10萬(wàn)元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬(wàn)元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶(hù),怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購(gòu)無(wú)發(fā)票,做了庫(kù)存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車(chē)輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶(hù)打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒(méi)有做賬,當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶(hù)扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒(méi)有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?