你好,你開啟了之后,你這個總額知道數(shù)量知道嗎?然后用這個總額除以數(shù)量,就是你的單價。你看一下出來的是不是正確的是的話,你繼續(xù)做就行。
老師。我用的用友T3標(biāo)準(zhǔn)版財務(wù)軟件。然后其中有個核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產(chǎn)成品入庫。出庫等。然后一般進貨后倉庫都是用這個軟件做了材料入庫出庫。(其中有材料(有好多種類,扁鋼,角鋼,鋼板等等),外購產(chǎn)成品,輔料等等。)我想問下,關(guān)于這個原材料(就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數(shù)量金額式登錄,這樣的話我怎么做呢。老會計說讓我和倉庫的原材料對上(主要是重量單價對上,我這快怎么改善呢謝謝了))
公司之前都沒有用系統(tǒng),現(xiàn)在要把金蝶系統(tǒng)用起來,請問物料這一塊要怎么處理 我可不可以把20年12月份的物料作為期初數(shù)錄取存貨,然后21年1月份的采購入庫單和出庫單再補充進入系統(tǒng)
您好老師,我想問問管家婆財務(wù)軟件的問題。財貿(mào)雙全版本。有進銷存和財務(wù)板塊。一直在用進銷存模塊沒有用財務(wù)模塊,現(xiàn)在需要用起來,該如何操作呢?之前錄入采購單和銷售的時候一直有自動生成記賬憑證,我現(xiàn)在要重新建立財務(wù)模塊期初數(shù)據(jù),之后的記賬憑證準(zhǔn)備手動錄入,具體該如何操作呢?
老師,小規(guī)模批發(fā)零售業(yè),買進來賣出去,去年1月成立,之前都沒有啟用成本核算,今年9月開始啟用,現(xiàn)在我已經(jīng)把去年1月到今年8月末的進銷項數(shù)據(jù)統(tǒng)計了,啟用成本核算要輸入8月末9月初的存貨余額,初始數(shù)量我知道是截止到8月末某某商品進減銷后的庫存數(shù)量,但是相對應(yīng)商品的初始余額怎么手工算呀?成本單價也不知道,現(xiàn)在錄入期初數(shù)據(jù)就是填數(shù)量和余額
我之前繳費后,一直因為家里有事沒有學(xué)。也因為家里事情辭職了,現(xiàn)在又開始工作、我現(xiàn)在在一家家具廠工作,之前會計帳很亂。賬目就被她銷毀了,我現(xiàn)在只有我入職以來的半個月原材料資料,現(xiàn)在還有就是盤點數(shù)據(jù)和銀行數(shù)據(jù)。我該怎么呢,謝謝老師
老師,辦稅員的身份能開發(fā)票嗎
老師,我們有一筆200萬貸款,擔(dān)保公司過橋的,幫我們還款的時候用擔(dān)保公司轉(zhuǎn)入我們賬戶,但是我們放款銀行要求轉(zhuǎn)入擔(dān)保公司的另外一個商貿(mào)公司,名稱都不一樣,這個不能一直掛賬上,我該怎么處理?怎么做賬能平手續(xù)齊全?
電子稅局所有稅費繳納都有記錄嘛?
怎么快速統(tǒng)計出來從公司成立到現(xiàn)在所有繳納的增值稅金額?電子稅局可以嗎?但是電子稅局需要一個個統(tǒng)計扒拉
老師,收到1筆預(yù)付賬款5萬,客戶定一批貨,先付了一部分款,等發(fā)貨時再付另一部分,這個款怎么做憑證
這是什么政策?增值稅和所得稅可以抵減么
2015年1月,某公司購入位于市區(qū)的辦公用房,購房發(fā)票上的金額為80萬元。2021年11月,該公司將辦公用房轉(zhuǎn)讓,取得不含增值稅的售房款200萬元,不能提供評估價格,但能提供購房發(fā)票和契稅完稅憑證。計算該公司轉(zhuǎn)讓時應(yīng)繳納的土地增值稅增值額萬元。(當(dāng)?shù)仄醵惗惵蕿?%,不考慮印花稅,增值稅選擇簡易計稅方法。)
公司類型:有限責(zé)任公司(自然人獨資)這是個體戶還是公司呢?老師
公司法人的汽車過戶到公司名下,沒有現(xiàn)金往來,屬于0元過戶到公司的,有過戶后有發(fā)票和汽車金額,賬上怎么處理,會計分錄是什么,謝謝老師
2025年 中級財務(wù)管理》基礎(chǔ)精講課一貨幣時間價值(2) 敲童色 【計算分析題】(2018)2018年年初,某公司購 置一條生產(chǎn)線,有以下四種方案。 方案一:2020年年初一次性支付100萬元。 方案二:2018年至2020年每年鐘初支付0萬元。 方案三:2019年至2022年每年初樹24萬元。 方案四:2020年至2024年每年年初支 21萬元。 貨幣時間價值系數(shù)如下表(略)折現(xiàn)率為10%。 三 01:43:07/02:42:19 請問一下這道題它的普通年金,預(yù)付年金,遞延年金怎么區(qū)分出來的?首先區(qū)分不出來就不知道用什么公式。
但是是數(shù)量和單價都沒有錄入,直接錄入的是總金額,然后月底就全額領(lǐng)用了,就是這么一個情況,現(xiàn)在我們要開啟庫存管理,我這邊首先應(yīng)該怎么操作,沒有思路
之前的還需不需要管?
之前也沒有入庫出庫單子
那你現(xiàn)在的庫存是0是不是?
正好 你開啟了之后,你看一下之前的有影響吧。不影響的話,你接著你現(xiàn)在的來做就行。
就是期初么 應(yīng)該不是 我需要問下庫管
你現(xiàn)在,你也可以把它全部領(lǐng)用,或者是全部出庫,然后再重新開啟你的數(shù)量單價模式,然后再重新錄入也行。
要前后總的金額是一致的就行。
那就是我按照 庫管的現(xiàn)有材料錄入期初,然后之后的在進行錄入就行么?
可以的,可以后期再調(diào)整。