當(dāng)月不需要計提稅金
請問老師當(dāng)月進項抵銷項夠抵不用交增值稅,那我這個月還需要計提附加稅嗎
這個月進項稅額大于銷項稅額:如果當(dāng)期進項稅額大于當(dāng)期銷項稅額,可作為留抵稅金,在下月繼續(xù)抵扣至抵扣完為止.這種情況,你可以如下處理: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅 請問一下這次分錄怎么理解啊。轉(zhuǎn)出多交增值稅,可是我是進項大于銷項有留底啊。
老師,當(dāng)月進項比銷項大,怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做呀,另外這種情況是不是不需要計提附加稅。
老師,當(dāng)期銷項稅額大于進項稅額,但是上期有留抵,這種情況月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎,轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅里
老師你好,當(dāng)月開票有了銷項,但進項大于銷項,這種情況還需要寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎
老師內(nèi)賬的庫存每月對不上可以每月沖盤虧嗎?
老師幫我看看這個憑證我有點迷糊,謝謝
涉稅賬務(wù)調(diào)整,如果跨年了,損益類的調(diào)整,在決算報表編制之前的,損益類科目通過“本年利潤”來調(diào)整。我想問一下,這種調(diào)整是回調(diào)整在當(dāng)年,還是跨年的那一年?
能給我解釋下這個賬做的什么意思么
老師,我公司只有我一個出納,外賬找代賬公司做,平時,我將發(fā)票及收據(jù)給代賬公司,我還需不需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證?如果需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證,那我的原始憑證怎么辦?(原始憑證已經(jīng)給代賬公司了)
關(guān)于現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表、利潤表這三個表我依舊沒有搞清楚 填不明白 我需要詳細的解釋現(xiàn)在我正在填寫2月份的這三個報表
老師,您好,請問水果車間成本計算,有方法可以推薦嗎
老師,這是輔助生產(chǎn)車間費用的歸集與分配例題,我的問題是分錄中為什么借記制造費用貸記生產(chǎn)成本?我覺得應(yīng)該是相反的,請老師教一下
老師,住宿發(fā)票可以一次性開兩萬嗎
山東省中級會計報考工作年限要求嚴(yán)嗎?
好的,也不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅對嗎
是,也不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅