久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,購入廠房,上個月記 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費 -進項 貸:銀行存款;現(xiàn)需要修改為:借:無形資產(chǎn)-土地,固定資產(chǎn)-房屋 應(yīng)交稅費-進項,貸:銀行存款;如何調(diào)整,1、先整筆紅沖嗎?2、再做正確的分錄?

2024-06-11 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-11 15:42

你好,可以直接借無形資產(chǎn)貸固定資產(chǎn)。

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-11 15:42

也可以按照你上面的來。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,可以直接借無形資產(chǎn)貸固定資產(chǎn)。
2024-06-11
您好 進項大于銷項稅額 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn) 繳納的契稅計入固定資產(chǎn)入賬價值 印花稅計入稅金及附加科目
2022-06-06
1.沖銷原先的錯誤分錄:借:固定資產(chǎn) -5198貸:銀行存款 -5198 2.記錄正確的分錄,包括固定資產(chǎn)的原始價值和可抵扣的進項稅額:借:固定資產(chǎn) 4600借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 598貸:銀行存款 5198
2024-04-28
B.借:固定資產(chǎn) 8 340 應(yīng)交稅費一 -應(yīng)交增值稅(進項稅額) 720 貸:銀行存款 9 060
2021-03-21
一、購進一批原材料,用于廠房改造,這個廠房是租的,那么購入時 借:工程物資 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額 ) 貸:銀行存款 二、投入建設(shè)時,由于是租賃房產(chǎn),公司不具有產(chǎn)權(quán),不屬于固定資產(chǎn)與在建工程,分錄是: 借:長期待攤費用——裝修費 貸:工程物資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 三、完工時,按裝修的用途,對長期待攤費用進行攤銷處理。分錄是: 借:管理費用——裝修費 借:制造費用——裝修費 貸:長期待攤費用——裝修費
2021-07-28
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×