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5月份申報了4月份報了1500元的未開票收入.并交了增值稅,這個5月份開出了這1500元的發(fā)票,我把之前的未開票收入已沖紅,又重新入帳,請問需要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本已沖紅,重新入帳嗎?

2024-06-11 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-11 12:01

你好,不用 成本不用動的

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快賬用戶7896 追問 2024-06-11 12:06

增值稅這些需要沖紅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-11 12:08

你好,銷項稅額需要充然后再做發(fā)票的,就是一正數(shù)一負(fù)數(shù),不影響。

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快賬用戶7896 追問 2024-06-11 12:10

納稅申報表怎么填寫

納稅申報表怎么填寫
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齊紅老師 解答 2024-06-11 12:10

未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)。

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快賬用戶7896 追問 2024-06-11 12:12

當(dāng)時未開票這里填的是13稅率的,5月份開出去的發(fā)票是6%的稅率,這個要調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-11 12:14

需要調(diào)整紅沖之前的所有的一模一樣,和之前無票收入只不過是負(fù)數(shù),然后再確認(rèn)發(fā)票的稅率不一樣。申報表對應(yīng)的里面填寫。

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快賬用戶7896 追問 2024-06-11 12:14

已經(jīng)申報了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-11 12:14

不用客氣,工作愉快。

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你好,不用 成本不用動的
2024-06-11
你好,不用的成本是不是沒有錯?
2022-12-12
借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2024-07-30
可以的,可以這么做的。
2024-04-08
你好,收入是負(fù)數(shù),這樣是無法申報的
2023-06-09
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