對的是的,對沖就可以的,同一個客戶用一個往來就行,你以后用一個科目。

建筑行業(yè)一小企業(yè)會計準(zhǔn)則,請問如下我的處理方式對不對 預(yù)收客戶貨款并開票時 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費一應(yīng)交銷項稅 月底確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 請問這樣對嘛?
老師好,7預(yù)收客戶貨款,分錄借:銀行存款,貸:預(yù)收貨款,8月出貨給客戶,當(dāng)作8月銷售收入,分錄預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入+銷項稅額,還需要單獨做一個分錄入賬分錄,借銀行存款,貸預(yù)收賬款嗎?不用吧
20年有一筆業(yè)務(wù)本來預(yù)收了一筆款項,開票時忘記那筆預(yù)收了,做到應(yīng)收賬款里面了,現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么寫分錄?這個是之前的分錄1.預(yù)收時:借:銀行存款 9500貸:預(yù)收賬款9500 2.開票時:借:應(yīng)收賬款31800 貸:主營業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1800
老師,貨款發(fā)到客戶那里了但是還沒有開票,可以做分錄借銀行存款貸預(yù)收賬款,待發(fā)票開給對方后再借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額嗎
同一個客戶,預(yù)收和應(yīng)收處理問題:1、收到預(yù)收款時,分錄是:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-甲; 2、貨物售出時,分錄 :借:應(yīng)收賬款-甲 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),3、預(yù)收-應(yīng)收對沖,分錄:借-預(yù)收賬款-甲 貸:應(yīng)收賬款-甲,這樣對沖可以嗎?還是同一個客戶要保持同一個科目賬戶處理比較好?
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
意思就是用一個應(yīng)收賬款就可以?盡量同一個客戶不使用2個科目是吧
是的是的,是這么做的。