1. 確認多開發(fā)票金額 首先,您需要與供應商確認多開的發(fā)票金額,確保雙方對需要充抵的金額達成一致。 2. 處理已認證的進項稅額 由于去年已認證抵扣了多開的發(fā)票金額,您需要根據(jù)稅務政策和規(guī)定進行處理。 轉(zhuǎn)出處理:對去年已認證抵扣的進項稅額進行轉(zhuǎn)出處理。這通常意味著您需要在本月的納稅申報中,將多抵扣的進項稅額進行轉(zhuǎn)出,減少本月的應納稅額。 會計分錄:會計上,您需要做相應的轉(zhuǎn)出分錄。例如: 3?紅字發(fā)票處理 接收紅字發(fā)票:當您收到供應商開具的紅字發(fā)票時,需要妥善保管。 沖減賬目:根據(jù)紅字發(fā)票的金額,沖減之前入賬的實收資本或其他相關(guān)科目。 4.?與股東溝通 由于這涉及到股東的入股資金,您需要與股東進行溝通,解釋整個情況,并協(xié)商是否需要重新開具發(fā)票或進行其他調(diào)整。
老師,我有個賬務上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當時買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商,現(xiàn)在供應商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
老師,我們的供應商需要沖紅之前開過來給我們公司的發(fā)票,我們沒有抵扣,直接入賬了,已經(jīng)裝訂了,但是現(xiàn)在他們需要沖紅,叫我們退回給他們,我們現(xiàn)在是退原件還是復印件呢?
我們的老板朋友的公司,采購一臺儀器直接出口了,但是財務把采購的發(fā)票用來抵扣進項稅金了,沒有退稅,供應商也不愿意紅字重開;現(xiàn)在想讓我們幫他們開一張發(fā)票去退稅,但是我們又沒有采購過這個商品,可以他們開一張銷售發(fā)票給我們,我們再開一張銷售發(fā)票給他們么
我們公司 19 年買了一個固定資產(chǎn) 當時是付了 30 萬貨款 客戶也開了全額的發(fā)票40 萬并且我們?nèi)~進行了進項抵扣 然后后來因為質(zhì)量問題 和供應商打了官司 供應商賠償了 33 萬 現(xiàn)在供應商說想開紅字 對于這筆賠償款可以開具紅字發(fā)票嗎?如果開紅字的話開多少金額呢?
我們公司 19 年買了一個固定資產(chǎn) 當時是付了 30 萬貨款 客戶也開了全額的發(fā)票40 萬并且我們?nèi)~進行了進項抵扣 然后后來因為質(zhì)量問題 和供應商打了官司 供應商賠償了 33 萬 現(xiàn)在供應商說想開紅字 對于這筆賠償款可以開具紅字發(fā)票嗎?如果開紅字的話開多少金額呢?
進項大于銷項,需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中“當年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧櫛碇械睦麧櫩傤~不是一個數(shù),企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報的企業(yè)所得稅,是不是提交財務報表,企業(yè)所得稅匯算報表也會自動生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對方要我提供法人身份證(正方面)對公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風險嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請問建筑企業(yè)收到甲方預付工程款時需要預交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項傭金和手續(xù)費,是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財務費用里面有銀行手續(xù)費,美團團購手續(xù)費,抖音手續(xù)費,是這幾項合計數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費,這個也是不是傭金和手續(xù)費呢
累計居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營所得,法人分紅個人所得稅是不是最高15%