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老師,我們是建筑公司,我們和掛靠方簽的合同額100萬,扣下一個分攤費10萬,實付金額90萬,但是發(fā)票還是開的100萬,這樣我扣下的10萬怎么做賬呢

老師,我們是建筑公司,我們和掛靠方簽的合同額100萬,扣下一個分攤費10萬,實付金額90萬,但是發(fā)票還是開的100萬,這樣我扣下的10萬怎么做賬呢
2024-06-11 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-11 10:02

你好,做營業(yè)外支出的。

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快賬用戶9555 追問 2024-06-11 10:03

老師,這是我扣下的錢不給掛靠方,不是支出吧

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齊紅老師 解答 2024-06-11 10:06

對方給你提供的發(fā)票是多少?

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齊紅老師 解答 2024-06-11 10:06

對方給你提供的發(fā)票是100的話,你給他了90,差額放到營業(yè)外收入。

頭像
快賬用戶9555 追問 2024-06-11 10:07

那這個營業(yè)外收入需要什么稅呢

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齊紅老師 解答 2024-06-11 10:08

你好交企業(yè)所得稅的。

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快賬用戶9555 追問 2024-06-11 10:09

其他的不用交了嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-11 10:13

對的對的,其他的不用交。

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你好,做營業(yè)外支出的。
2024-06-11
借:應付工資10 貸:應收賬款10
2023-02-17
你好 你按90萬開發(fā)票? 交稅 對方付的稅款? 記其他應付款,你再還給對方就可以?
2021-07-07
你好,直接按照九十來開就可以的。
2023-12-21
同學你好 是進項稅十萬嗎
2021-07-07
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