您好!是的,即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3% 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×13%
老師,我想問一個(gè)問題啊,像公司符合即征即退,然后他那個(gè)軟件即征即退,有三種,一種是從軟件一種是信息系統(tǒng),還有一種是嵌入式的。嵌入式的軟件是不是指,軟件是自己開發(fā),然后硬件是外面買來的,然后組裝組裝成一個(gè)成品。賣出去。像這種符合嵌入式軟件的企業(yè),他就是開票的話,是不是開成成品?不是說軟件跟硬件分開開。要開成組裝成之后的那個(gè)東西。這樣的話是不是也要符合就是生產(chǎn)企業(yè)才能做嵌入式的軟件
計(jì)算關(guān)于自研發(fā)軟件并生產(chǎn),即征即退相關(guān)稅額計(jì)算的問題。題目詳見圖片。我的問題是:2萬是35萬內(nèi),關(guān)于軟件開發(fā)部分的進(jìn)項(xiàng)稅,那為什么計(jì)算開發(fā)軟件應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅時(shí),減去2就行了,為什么又減去35-2*400-160/400,不理解,并且為什么-2以后,35又-2
請問老師,關(guān)于軟件企業(yè)可享受增值稅即征即退實(shí)際增值稅稅負(fù)3%,請問開出去軟件13%的發(fā)票,可以按13%個(gè)點(diǎn)全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
請問我是長沙公司企業(yè),要開票給深圳的一家公司,是軟件費(fèi),想開13個(gè)點(diǎn)的稅,到時(shí)再申請退10個(gè)點(diǎn)的稅的那種,沒用過長沙的開票軟件,我看開票軟件上有選擇普通征稅和差額征稅,這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎,像我這種發(fā)票該選那個(gè)呢?
你好,我們開軟件的發(fā)票,開13個(gè)點(diǎn),但是我們即征即退等于只收了3個(gè)點(diǎn),然后我們開出去的發(fā)票對方可以抵扣13個(gè)點(diǎn)嗎?我們?nèi)绻羞M(jìn)項(xiàng)發(fā)票,軟件的這部分可以抵扣嗎?
固定資產(chǎn) 賬面大于計(jì)稅基礎(chǔ) 是調(diào)增還是調(diào)減
老師,你好,之前由于另一家公司給我們提供銷售渠道,所以我們每年都按照約定的比例從凈利潤中給他們分紅,他們沒有投入資金,現(xiàn)在經(jīng)兩家公司商量,要重新成立一家公司,要把我們原來那個(gè)公司的資產(chǎn)重新投入新公司,這次他們也要出資,但是,他們要求之前公司經(jīng)營產(chǎn)生的資產(chǎn)也要按照約定的比例來分配,我應(yīng)該怎樣給他們提供些什么財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)呢?怎樣給他們做分配表呢?
老師,您好!假如是項(xiàng)目投資,每年都有紅利,如何做分錄?還有就是有的錢是從公司走過而已,過后又轉(zhuǎn)到別的公司?這又怎么做分錄?麻煩幫解答,謝謝!
零售行業(yè),賣硬件。是直接確認(rèn)收入的吧,老師。明天要面試我準(zhǔn)備下。零售行業(yè)財(cái)務(wù)大概流程怎么樣的呢??此f賣了是自動(dòng)生成收入憑證的。。這家沒有生產(chǎn),沒有時(shí)段履約了吧。直接確認(rèn)收入??。
不存在交易意圖就是長期獲利的不打算短期獲利的意思嗎?這題目是答案是以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)記錄當(dāng)期損益,這不是交易性金融資產(chǎn)嗎?交易金融資產(chǎn)不就是短期的嗎?他又有債,又有權(quán),為什么不能選以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益,這個(gè)既可以是其他權(quán)益工具投資,又可以是其他債權(quán)投資,也可以是在于可以是股的。這個(gè)也是長期獲利的。
老師,中級萬人??嫉恼n程回放在哪里?
老師,公司購買車輛,開的全款發(fā)票,公戶支付首付款怎么入賬,后期分期,需要公戶轉(zhuǎn)給法人,法人再還車貸又怎么入賬啊
支付的傭金1萬美元為啥不能抵進(jìn)項(xiàng)呢?是因?yàn)闆]取得發(fā)票嗎?
題目里面養(yǎng)子也算近親屬?
老師,稅務(wù)師的含金量怎樣?有必要考嗎?
那當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么去分呢,那些屬于這些,共用的進(jìn)項(xiàng)又按多少來計(jì)算?
您好!應(yīng)按照實(shí)際成本或銷售收入比例確定軟件產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額
成本和收入比例是指的當(dāng)月的,還是整年的?
您好!納稅人應(yīng)將選定的分?jǐn)偡绞綀?bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,并自備案之日起一年內(nèi)不得變更。至于是否需要全年重新計(jì)算分?jǐn)?,暫時(shí)沒明確,建議可以和當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)溝通一下,可以考慮比照免稅產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)算,全年核算一次,再根據(jù)需要多轉(zhuǎn)或者少轉(zhuǎn)。
這個(gè)還在先備案才可以退稅?
您好!是的,需要備案
是在稅局系統(tǒng)上就可以備案還是要去柜臺?
您好!具體需要聯(lián)系當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)局,專管員。 符合增值稅即征即退條件的納稅人,如需享受相關(guān)政策,在首次享受的申報(bào)階段或在申報(bào)征期后的其他規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交相關(guān)資料,申請辦理資格備案。納稅人符合政策條件期問,備案材料一次性報(bào)備,在政策存續(xù)期可直享受,當(dāng)享受即征即退政策的情形發(fā)生變化時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理退稅申請后,對納稅人提供資料的完整性和增值稅退稅額計(jì)算的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核,符合條件的,按規(guī)定辦理退稅。