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請問深圳的即征即退,就是軟件開13個(gè)點(diǎn),退10個(gè)點(diǎn)的那種,也是要扣減掉相關(guān)進(jìn)項(xiàng),再減去開票的3%后才是退稅的金額?

2024-06-11 09:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-11 09:59

您好!是的,即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3% 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×13%

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快賬用戶8435 追問 2024-06-11 10:19

那當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么去分呢,那些屬于這些,共用的進(jìn)項(xiàng)又按多少來計(jì)算?

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齊紅老師 解答 2024-06-11 10:26

您好!應(yīng)按照實(shí)際成本或銷售收入比例確定軟件產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶8435 追問 2024-06-11 10:28

成本和收入比例是指的當(dāng)月的,還是整年的?

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齊紅老師 解答 2024-06-11 10:36

您好!納稅人應(yīng)將選定的分?jǐn)偡绞綀?bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,并自備案之日起一年內(nèi)不得變更。至于是否需要全年重新計(jì)算分?jǐn)?,暫時(shí)沒明確,建議可以和當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)溝通一下,可以考慮比照免稅產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)算,全年核算一次,再根據(jù)需要多轉(zhuǎn)或者少轉(zhuǎn)。

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快賬用戶8435 追問 2024-06-11 10:39

這個(gè)還在先備案才可以退稅?

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齊紅老師 解答 2024-06-11 10:40

您好!是的,需要備案

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快賬用戶8435 追問 2024-06-11 10:41

是在稅局系統(tǒng)上就可以備案還是要去柜臺?

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齊紅老師 解答 2024-06-11 10:42

您好!具體需要聯(lián)系當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)局,專管員。 符合增值稅即征即退條件的納稅人,如需享受相關(guān)政策,在首次享受的申報(bào)階段或在申報(bào)征期后的其他規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交相關(guān)資料,申請辦理資格備案。納稅人符合政策條件期問,備案材料一次性報(bào)備,在政策存續(xù)期可直享受,當(dāng)享受即征即退政策的情形發(fā)生變化時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理退稅申請后,對納稅人提供資料的完整性和增值稅退稅額計(jì)算的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核,符合條件的,按規(guī)定辦理退稅。

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您好!是的,即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3% 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×13%
2024-06-11
你好對的是的,可以的。
2022-08-16
增值稅優(yōu)惠方式包括直接減免、即征即退、先征后退和先征后返等方式。根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》對于用于免征增值稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣應(yīng)當(dāng)是指直接減免的增值稅項(xiàng)目。即征即退、先征后退和先征后返增值稅優(yōu)惠方式的,是在該抵扣已抵扣后的基礎(chǔ)上繳納增值稅,然后對已征收的增值稅予以退回,與免征增值稅完全不同。因此,即征即退、先征后退和先征后返增值稅項(xiàng)目購進(jìn)貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額允許全額從銷項(xiàng)稅額中抵扣。
2024-05-06
開什么業(yè)務(wù)的發(fā)票,如果是13%的稅率,應(yīng)該是普通征稅。
2022-12-26
你好,你給對方開的是13%的嗎?如果是的話,他可以抵扣的,這個(gè)不影響。
2024-09-25
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