你橫沖原路橫沖就可以的,這個不影響之前怎么開的,現(xiàn)在怎么紅沖。然后,主要是這個稅款所得稅的,你問你稅務(wù)局那邊能給退吧?不給退的話,你就沖今年的收入,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 之前的成本怎么做的
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關(guān)鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
我們是商業(yè)管理公司,出租房屋和物業(yè)管理,收公攤能耗,電費,房子不是我們的,對外出租有商鋪有公寓類型的 問題一,公攤能耗是合同里約定的,按每間每月收取固定金額,這個之前我們問過稅審,稅審意見是我們主營是9個點的租賃,可以依據(jù)主營,公攤能耗收入按9個點收取,我們開票也是9個點開的這個沒問題吧 問題二我們有收電費,開具13個點銷售貨物發(fā)票,可是我們增值稅申報表附表一13貨物銷售額那里是灰色的填不了,13的服務(wù)和無形資產(chǎn)不動產(chǎn)是藍(lán)色的,是為啥尼?這家單位2年之前是個餐飲公司,后面改為商業(yè)管理公司,有些項目剛運營,售電這塊都9月才有開票 問題三租出的商戶籌開期間有收取商戶裝修水電費,現(xiàn)場管理,垃圾清運費用,都是未開票的,當(dāng)時賬上確認(rèn)收入是按去掉9個點來算的,這樣對嗎?不對的話,應(yīng)該按哪個來,增值稅申報表怎么填?賬怎么調(diào)整
老師,我們領(lǐng)導(dǎo)個人有寫字樓對外出租給公司,對方需要增值稅專用發(fā)票。我想咨詢一下他個人去稅務(wù)局代開房屋租賃發(fā)票和注冊公司開發(fā)票哪個交的稅少?具體都需要繳納哪些稅?稅率分別是多少?
我們公司稅務(wù)核實地址,我們公司地址一直工商和稅務(wù)都未變更,由于都在一棟樓,不在一層 。我們就沒有變,現(xiàn)在原來租賃地址有新公司注冊了,稅務(wù)專管員讓我們提供租賃合同和發(fā)票,我們租的是個人的,一直是以現(xiàn)金支付的房租 ,對方不給代開發(fā)票 ,收的錢比較低,現(xiàn)在需要怎么辦,會不會讓我們開票補稅,怎么處理合適
6.甲公司為增值稅一般納稅人,甲公司的會計人員在日常工作中對本公司的涉稅事項進(jìn)行了如下處理;(1)甲公司向乙公司開具發(fā)票時,除了蓋發(fā)票專用章以外,有時也用公章或財務(wù)專用章來代替發(fā)票專用章。(2)甲公司無償贈送給丙公司(一般納稅人)貨物,丙公司要求甲公司開具增值稅專用發(fā)票,甲公司拒絕開具增值稅專用發(fā)票,只開具了增值稅普通發(fā)票。(3)甲公司向自然人借款的利息支出在企業(yè)所得稅稅前進(jìn)行了扣除。(4)甲公司因公購買一批小汽車,但是車輛登記在本公司員工個人名下(車輛是以本公司員工的名義購買的),甲公司未代扣代繳個人所得稅。(5)甲公司無租使用丁公司的房產(chǎn),一直未繳納房產(chǎn)稅。(6)甲公司購置一塊城鎮(zhèn)土地,該土地已經(jīng)按照合同約定交付土地時間交付,但尚未取得土地使用證,因此一直未繳納城鎮(zhèn)土地使用稅。(7)甲公司和戊銀行簽訂了一份借款合同,但由于客觀原因一直未兌現(xiàn),該合同因此沒有貼花繳納印花稅。任務(wù)要求:分別指出甲公司的會計人員對上述涉稅事項的處理是否合法,并說明理由。
老師您好!我查賬發(fā)現(xiàn)21年的時候客戶打了一筆貨款2000元會計做的沖減應(yīng)收賬款,但是因為種種原因,會計又做了一筆其他應(yīng)付賬款--客戶預(yù)付款-21秋貸方2000元借方也是做的銀行。因為當(dāng)時銀行沒有對賬,財務(wù)管理也混亂,所以一直沒有發(fā)現(xiàn),同一筆銀行到賬做了兩筆賬,現(xiàn)在梳理賬目發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付賬款-客戶預(yù)付款-21秋科目貸方還有余額2000元,請問我要如何調(diào)賬呢
我們公司對A公司占股,借款10萬給另一家公司,實繳5萬轉(zhuǎn)賬給A公司,這2筆分別怎么做賬
老師,請問一下建筑會計怎么做?做過商貿(mào)企業(yè),是不是每種企業(yè)都不一樣,都要學(xué),沒做的就不敢做,怎么辦?
審計調(diào)整這次,賬上分錄該如何填寫
老師 我想問下合并報表怎么做
老師好,我們是人力差額征收,發(fā)票應(yīng)該是5個點,然后錯開成6個點了,最后申報增值稅的時候放到留抵里面去了,報表還改不了,那這個稅可以退嗎
老師好,麻煩請教一下,我們公司把部分辦公室和宿舍拆除了,房產(chǎn)證也做了變更,稅務(wù)系統(tǒng)原值也做了更改,現(xiàn)在賬務(wù)如何做分錄
老師你好,企業(yè)所得稅年報附表折舊表房產(chǎn)稅原值268萬,交房產(chǎn)稅時,計稅依據(jù)是每季度35萬,稅務(wù)有風(fēng)險提示如何調(diào)整一下?
出口外貿(mào)企業(yè),收到的外匯是通過離岸賬戶收的,符合退稅條件嗎,
老師,我們是酒店,有一個單位住宿來著,4月份付了1萬元住宿費,沒開票,我做了無票收入,5月份他又把這1萬元住宿費開票了,我5月分錄怎么寫
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沒有租賃成本
你只沖收入就可以的,降低今年的利潤。
關(guān)系到兩家公司,租金不用再轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去吧,是不是要跟對方補租賃合同?
當(dāng)時收了錢,需要轉(zhuǎn)給人家。借應(yīng)收賬款,貸銀行存款。因為這個屬于子公司的收入了。
母公司轉(zhuǎn)給子公司嗎?一定要轉(zhuǎn)嗎?做其他應(yīng)付款-子公司可以嗎?
如果你不轉(zhuǎn)的話,你一直有余額, 可以
母公司的報表要怎么改?
增值稅的嗎?如果是的話,一般納稅人一般計稅的9%一般計稅附表1里面填寫負(fù)數(shù),然后附表3。9%第一列加稅合計填寫負(fù)數(shù)。
母公司沖的是22-23年的收入,往年的利潤報表和匯算清繳要改嗎?
你賬務(wù)處理做到哪一年,做到今年收入負(fù)數(shù) 之前的都不需要修改。