您好,這個的話是需要處理的,當(dāng)做不扣除
實際工作中我遇到了一個實戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報19年匯算清繳時,只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢,請問,1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬,應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬,實際已經(jīng)付清款了,當(dāng)初付款時直接做到主營業(yè)務(wù)成本了,沒有收到發(fā)票,實際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進(jìn)高價買出貨物,購進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認(rèn)過收入)賬務(wù)處理付款時,1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進(jìn)項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,收據(jù)分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費,貸:現(xiàn)金。 年底需要把這個“其他應(yīng)付款-電費”轉(zhuǎn)到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應(yīng)付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費”這個余額在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費,貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個“其他應(yīng)付款-電費”轉(zhuǎn)到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應(yīng)付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師,有沒有這樣的單位,從一月份開業(yè)經(jīng)營到現(xiàn)在已經(jīng)七月底了,收到過三次貨物預(yù)付款,我還沒有開過發(fā)票,因為我們是做光伏業(yè)務(wù),電池安裝調(diào)試都需要時間,如果今年都沒有工程結(jié)束,我一直沒有開發(fā)票,沒有確認(rèn)收入,年底有關(guān)系嗎,對匯算清繳有影響嗎?我增值稅進(jìn)項一直在做賬的,就是沒有抵扣,因為也沒開票
我自己學(xué)著編18-19-20-21季度報表,想對上21年期初數(shù),利潤表已經(jīng)可以對上。負(fù)債表對不上,有辦法調(diào)節(jié)嗎。
物業(yè)公司收物業(yè)費是主營業(yè)務(wù)收入嗎?垃圾費是主營收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢?物業(yè)公司租進(jìn)來的房子又出租出去給客戶收到的租賃租金是主營收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢?還是掛租賃收入呢? 公司的營業(yè)執(zhí)照范圍是:一般項目:酒店管理;食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);物業(yè)管理;非居住房地產(chǎn)租賃;住房租賃;洗染服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));房地產(chǎn)咨詢;日用百貨銷售;包裝服務(wù);停車場服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:餐飲服務(wù);酒類經(jīng)營;住宿服務(wù);煙草制品零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
生產(chǎn)加工制造業(yè)工廠,公司不能生產(chǎn)的就外面采購,生產(chǎn)加工成產(chǎn)品銷售,兩個車間,有辦公和廚房住宿 怎么制作一個成本核算表格(老板要求簡單易懂,因為他說沒上過學(xué),)
合理避稅有哪些方法老師
合同簽訂對先開票后開票有什么影響
老師,麻煩幫忙看下這個題,從分錄來看,對當(dāng)期利潤總額的影響,不應(yīng)該是信用減值損失嗎?這里有三個涉及到信用減值損失,為什么不是280+400+370呢,有點想不通
生產(chǎn)加工制造業(yè)工廠,公司不能生產(chǎn)的就外面采購,生產(chǎn)加工成產(chǎn)品銷售,怎么制作一個成本核算表格
中級會計有合并報表這一章嗎,我怎么沒看到,王文文老師的課的合并報表章節(jié)在哪里
滴滴,高德的打車票可以正常報銷使用嗎,有抵扣嗎
公司安全知識問答,幾乎每人都有獎品,專票能抵扣嗎,進(jìn)安全生產(chǎn)費嗎
賬面怎么處理?老師能說詳細(xì)一點嗎?2年前有一筆預(yù)付款還掛著,這個月又來一筆,我應(yīng)該咋做
是這樣的? 現(xiàn)在的話,你需要做 借 管理費用? 貸 預(yù)付賬款,然后沖銷,最后匯算的時候再10500這個表,調(diào)增就行
哦,明白,最后一個問題,105000納稅調(diào)整明細(xì)有40多項,應(yīng)該填在第幾項?我看了一下沒有一個合適。
可以放第30行,扣除調(diào)整項目(十七)其他 里嗎?
這個是可以的,能這樣調(diào)整
好的。謝謝
不客氣的,祝您開心