使用輔助列 在原始的銷售明細(xì)表中,為每一個產(chǎn)品單價組合添加一個輔助列,這個輔助列可以是產(chǎn)品ID和單價的組合,確保每一個組合都是唯一的。 接下來,使用這個輔助列和數(shù)量列作為數(shù)據(jù)透視表的行和值字段。這樣,每個唯一的單價組合都會與對應(yīng)的數(shù)量關(guān)聯(lián)起來。 數(shù)據(jù)透視表的多重值區(qū)域 在數(shù)據(jù)透視表中,可以選擇“多重合并計算數(shù)據(jù)區(qū)域”的功能。這允許你將多個數(shù)據(jù)區(qū)域合并到一個數(shù)據(jù)透視表中。 你可以將同一個產(chǎn)品的不同單價和數(shù)量分別作為不同的數(shù)據(jù)區(qū)域添加到數(shù)據(jù)透視表中,然后通過設(shè)置適當(dāng)?shù)男泻土袠?biāo)簽以及值字段,將數(shù)據(jù)匹配起來
老師您好,我這邊有一個表格是商品訂單號碼和對應(yīng)的商品名稱等,問題是一個訂單號碼有很多的不同商品(就是一個訂單別人買了主產(chǎn)品,還有很多配置產(chǎn)品),我還有另一個表格,里面只有一個訂單號碼對一個主產(chǎn)品型號,請問我怎么樣可以把兩個表格的數(shù)據(jù)匹配出來啊
老師我每個月的材料發(fā)出數(shù)量是根據(jù) 期初庫存數(shù)量+本期入庫數(shù)量—期末結(jié)存數(shù)量=本期發(fā)出數(shù)量,這樣倒擠的,因為車間沒有文員統(tǒng)計發(fā)出原材料的數(shù)量,具體材料用到哪個產(chǎn)品上面也是不清楚的,每個產(chǎn)品用多少材料也不知道,但是具體銷售的數(shù)量我是知道的,直接人工和制造費用我都知道,我想算銷售出去的每種材料的材料成本,我可不可以用銷售數(shù)量×以材料平均單價得出來的銷售成本,用這個總銷售成本÷銷售出去材料的數(shù)量=一個分配律,用這個分配律×銷售出去的每種材料的重量=這種材料的銷售成本,這樣可以嗎
老師我每個月的材料發(fā)出數(shù)量是根據(jù) 期初庫存數(shù)量+本期入庫數(shù)量—期末結(jié)存數(shù)量=本期發(fā)出數(shù)量,這樣倒擠的,因為車間沒有文員統(tǒng)計發(fā)出原材料的數(shù)量,具體材料用到哪個產(chǎn)品上面也是不清楚的,每個產(chǎn)品用多少材料也不知道,但是具體銷售的數(shù)量我是知道的,直接人工和制造費用我都知道,我想算銷售出去的每種材料的材料成本,我可不可以用銷售數(shù)量×以材料平均單價得出來的銷售成本,用這個總銷售成本÷銷售出去材料的數(shù)量=一個分配律,用這個分配律×銷售出去的每種材料的重量=這種材料的銷售成本,這樣可以嗎
老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堜N項發(fā)票上面的單價和數(shù)量和品名開錯了,總金額沒問題,然后現(xiàn)在想讓對方紅沖,然后重新開具發(fā)票,單價,數(shù)量,還要增加一個產(chǎn)品,總金額還是跟紅沖的發(fā)票總金額一樣的,這樣可以么?會給對方造成什么影響么?目前讓對方開紅字信息表過來我們紅沖,對方不愿意了
同一個產(chǎn)品有很多個單價,數(shù)據(jù)透視表只能篩選出數(shù)量總數(shù),有沒有什么方法可以把數(shù)量,對應(yīng)的單價給匯總起來
老師,這個稅后付現(xiàn)成本是怎么計算的
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實際年利率應(yīng)該用哪個?
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產(chǎn)嗎?
請問下老師,像那種進貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,可以直接,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費——進項稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個體戶查賬征收,注銷會查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號收到一張進賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)付賬款