贈(zèng)送人可以抵扣,但是要視同銷售計(jì)算增值稅。自用或者是福利就不能抵扣
老師晚上好,福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)如果取得了專票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?不能抵扣是什么原因呢?謝謝
老師,之前有一張福利費(fèi)或者是招待費(fèi)的專用發(fā)票抵扣了,現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該表二的哪欄???
請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎? 老板商場(chǎng)買(mǎi)的服裝,如果是員工工作服可以抵扣嗎?好像福利費(fèi)是不能抵扣是吧?
購(gòu)買(mǎi)的茶葉作為禮品用來(lái)接待或者說(shuō)送給供應(yīng)商的,這種應(yīng)該是作為福利費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)好呢,如果作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話,我報(bào)銷的時(shí)候是不是還要扣個(gè)稅啥的
老師 業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)要是開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 是不是不可以抵扣
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開(kāi)發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬(wàn)的稅,算問(wèn)題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營(yíng)業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢(qián)盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢
那現(xiàn)在我是先認(rèn)證,然后又進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
直接做不抵扣勾選就行。