同學(xué),你好 不用扣個(gè)稅的
若是購(gòu)買的購(gòu)物卡若是用來(lái)送禮的,屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi),更存在代扣代繳20%個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn),并且還有涉嫌商業(yè)賄賂、行賄受賄的風(fēng)險(xiǎn)!”請(qǐng)問(wèn)這句話怎么理解呢,做了業(yè)務(wù)招待費(fèi)的同時(shí)要問(wèn)收贈(zèng)禮的人提供個(gè)人信息做個(gè)稅采集嗎,是在自然人扣繳端申報(bào)哪個(gè)稅種嗎?
我們公司因?yàn)殇N售產(chǎn)品主要是軟件及部分業(yè)務(wù)系統(tǒng)維護(hù),領(lǐng)導(dǎo)為維護(hù)客戶關(guān)系如果制定營(yíng)銷方案,購(gòu)買相應(yīng)金額的軟件或系統(tǒng)維護(hù),贈(zèng)送相應(yīng)價(jià)值的煙、酒、茶、手機(jī)、電腦之類的禮品,請(qǐng)問(wèn)這樣操作,這些禮品是算業(yè)務(wù)推廣費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
老師在計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的時(shí)候是按營(yíng)業(yè)收入的千分之五計(jì)算,那么這個(gè)營(yíng)業(yè)收入包不包括我們視同銷售的比如說(shuō)自家生產(chǎn)的產(chǎn)品送給員工作為職工福利的費(fèi)用,如果是的話怎么計(jì)算呢?是我們?cè)趨R算清繳的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入還要加上視同銷售的比如說(shuō)職工福利的這個(gè)費(fèi)用再來(lái)×千分之五嗎?
購(gòu)買的茶葉作為禮品用來(lái)接待或者說(shuō)送給供應(yīng)商的,這種應(yīng)該是作為福利費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)好呢,如果作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話,我報(bào)銷的時(shí)候是不是還要扣個(gè)稅啥的
老師 ,將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)進(jìn)的貨物作為投資,用于其他單位或個(gè)體工商戶、分配給股東或投資者、無(wú)償贈(zèng)送給其他單位或個(gè)人,這里送個(gè)人客戶可以視同銷售,那么我們買進(jìn)的肉送客戶是視同銷售抵扣增值稅還是做業(yè)務(wù)招待費(fèi)不抵扣增值稅呢
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
可是比如說(shuō)我購(gòu)買了一臺(tái)手機(jī)做為招待費(fèi)贈(zèng)送給客戶的,這種我在公司報(bào)銷的時(shí)候,財(cái)務(wù)不是說(shuō)要扣個(gè)稅?
同學(xué),你好 送給客戶的,不要繳納個(gè)稅的
謝謝老師,那什么情況下會(huì)涉及到個(gè)稅的情況呢
同學(xué),你好 一般給本員工的福利就需要繳納個(gè)稅