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老師您好 我收到匯算清繳退的企稅 如何入賬呢

2024-06-07 15:22
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-07 15:23

借:銀行存款 借:所得稅費(fèi)用(紅字)或未分配利潤(rùn)

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借:銀行存款 借:所得稅費(fèi)用(紅字)或未分配利潤(rùn)
2024-06-07
你好,這個(gè)退稅的時(shí)間有點(diǎn)長(zhǎng)啊,我們8月份就拿到了 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2021-01-12
你好;?? 收到退稅款 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2022-06-22
匯算退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2024-06-15
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 追溯調(diào)整上年度多計(jì)提的所得稅費(fèi)用,“所得稅費(fèi)用”科目,需要用“以前年度損益調(diào)整”代替: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 盈余公積——法定盈余公積
2024-03-14
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