你好,這個(gè)操作是可以的。
老師 請(qǐng)教一下,情況是這樣的,我們是裝修公司小規(guī)模納稅人,沒有資質(zhì),現(xiàn)在要接一個(gè)100多萬的裝修工程,甲方要求要有資質(zhì),因此老板把這個(gè)工程掛靠到另一個(gè)有資質(zhì)的A建筑公司,A建筑公司要求我們公司和他簽一個(gè)供材合同提供材料專票,我們是小規(guī)模納稅人只能去稅務(wù)代開,后期工程款就以付材料費(fèi)的方式轉(zhuǎn)給我們公司,這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎?老師會(huì)不會(huì)涉及到虛開
老師你好,我們是建筑勞務(wù)公司,給總包開勞務(wù)發(fā)票,但是這邊做成本的只是人員工資,我算了下有很多人員都不能在個(gè)稅上申報(bào),所以這剩下的成本怎么處理呢,我們這邊給班組長開發(fā)票收他們的管理費(fèi),再讓他們開發(fā)票根本就不可能,還有總包給我們開發(fā)票不僅收我們的管理費(fèi)也要我們提供工資表,這邊我也不知道怎么處理,跟老板說,他就說這邊他也沒辦法弄成本票,讓我們想辦法,就無語,說了他也不聽跟本就不管這個(gè)事情
老師您好,請(qǐng)問我們新公司辦公室需裝修,與一家建筑實(shí)業(yè)公司簽訂了合同,對(duì)方開票內(nèi)容是:裝飾工程,這種可以嗎》?另外裝修價(jià)格包含對(duì)方購買的材料,均開具9%的稅率發(fā)票,請(qǐng)問這些材料清單還需要對(duì)方提供收據(jù)之類的嗎?另外新公司是小規(guī)模納稅人,只要增值稅普票就可以了吧?
老板新成立了一家公司,用于跟小規(guī)模公司交易,我們的業(yè)務(wù)呢,主要是別人提供材料,然后我們這邊人工組裝,這種情況下,我開具勞務(wù)加工費(fèi)的發(fā)票,成本入些人員工資就行,辦公場所有老板另一家公司無償提供,這樣可以嗎
老師你好,是這樣,我們公司有兩家。一個(gè)小規(guī)模,一個(gè)一般納稅人,這兩家公司都是做測繪相關(guān)行業(yè)的都是開票給一些政府單位,一般納稅人主要做土地規(guī)劃,城鄉(xiāng)規(guī)劃,小規(guī)模是也是規(guī)劃設(shè)計(jì),我們公司主要的實(shí)際成本其實(shí)沒有什么設(shè)備,主要就是人工他們?nèi)プ鲆恍┓桨笢y繪,所以一般也就是人員工資,但是我們?nèi)藛T工資每個(gè)月又不是很高,因?yàn)樗麄兌际悄甑装错?xiàng)目完成的業(yè)績發(fā)放提成,業(yè)績提成年底會(huì)比較高,平常月份的工資都是提前發(fā)放的固定工資,一般也就五千左右,所以目前存在一個(gè)問題,一般納稅人這家公司缺成本票,我想問下像我們這種情況怎么處理呢?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
這個(gè)無償提供辦公場所給另外一家公司,這個(gè)稅務(wù)認(rèn)可嗎,會(huì)不會(huì)被查?成本里既沒有水電,也沒有房租
這種情況稅務(wù)也不會(huì)查的那么嚴(yán)的,無償使用的情況是存在一定風(fēng)險(xiǎn)的
或者我已低價(jià)轉(zhuǎn)租給這家公司,也是不被認(rèn)可的吧?
對(duì),只要是低于市場價(jià)的就都是存在風(fēng)險(xiǎn)的