你好,你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的
公司基本戶給a老板私卡轉(zhuǎn)了一筆錢,借其他應(yīng)收款a貸銀行存款,然后a老板用這筆錢付費(fèi)用借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款結(jié)清。然后公司老板用自己的錢又付了一筆管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,是貸其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付?
老師,我們工程建筑公司,包工頭用我們的資質(zhì),甲方把工程款打給我們。我們扣除管理費(fèi)轉(zhuǎn)給對(duì)方入賬 借:銀存 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:預(yù)收賬款 貸:管理費(fèi)用 銀行存款 這樣可以嗎
老師您好,我做內(nèi)賬,電費(fèi)我們先支付,然后給房東墊付了一部分電費(fèi),先掛賬后支付,是借:管理費(fèi)用—電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款吧? 然后我收到墊付的電費(fèi)的時(shí)候就是,借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 這部分我還沖減管理費(fèi)用嗎?
老師年末未付款未收到發(fā)票的費(fèi)用直接計(jì)入相關(guān)成本,但是這次費(fèi)用沒有結(jié)算前,這筆費(fèi)用的大人在我們公司借支了幾萬塊,借給他的錢我往來擺的其他應(yīng)收款個(gè)人,那我做這筆分錄可以做成借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款/個(gè)人嗎?然后一月份發(fā)票開過來,付剩余款項(xiàng)分錄借:其他應(yīng)收款/個(gè)人 貸:銀行存款
請(qǐng)問老師,我們是分公司,獨(dú)立記賬,增值稅所得稅等稅種都是自己申報(bào),但是報(bào)表每年也會(huì)匯集到集團(tuán),集團(tuán)用合并報(bào)表交稅。我們還給公司繳納管理費(fèi),我這邊記借:管理費(fèi)用-上交管理費(fèi)貸:銀行存款 ,集團(tuán)記借:銀行存款 貸管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)).而且集團(tuán)收我管理費(fèi)只給我開一個(gè)收據(jù),那么我這筆管理費(fèi)用支出,能在我的所得稅前扣除嗎?
公司有一些往來款,感覺就是資金周轉(zhuǎn),也不是貨款啥的,我們是總公司,總公司和分公司之間,總公司和子公司之間,總公司和管聯(lián)公司之間,都通過其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款掛賬,這樣合理嗎,做法對(duì)嗎
老師,公司是建筑公司,有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,如果想查1月-6月一共繳納了多少增值稅,查哪個(gè)明細(xì)科目呀
老師,債權(quán)轉(zhuǎn)移,要怎么做賬?
老師,請(qǐng)問企業(yè)的專利,在哪里能看到明細(xì)
?老師,我們公司是一般納稅人,對(duì)方要求我們開普票,我們也是正常繳納增值稅的吧,我們公司的留抵稅額可以抵扣這個(gè)普票的銷項(xiàng)嗎
老師你好,剛有個(gè)老板的公司,為什么申報(bào)稅種只有個(gè)稅、增值稅及附加和季報(bào)所得稅,而且是一般納稅人
老師,請(qǐng)問公司營業(yè)執(zhí)照授權(quán)給注冊(cè)園區(qū)管理人員,只選查看權(quán)限可以嗎?謝謝!
公司要貸款 ,目前辦理中 要求提供近兩年年報(bào),它指的是工商年報(bào)還是指的是 近兩年的 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表呢?有點(diǎn)著急
@樸老師企業(yè)科技人員是指直接從事研發(fā)和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng),以及專門從事上述活動(dòng)的管理和提供直接技術(shù)服務(wù)的,這里具體是指什么工作?研發(fā)部門里面的研發(fā)資料整理和查詢?nèi)藛T屬于研發(fā)人員么?可不可以加計(jì)扣除這部分費(fèi)用?
老師要是看第2季度管理費(fèi)用的期末余額是多少根據(jù)科目余額表咋看?期末余額表有期初余額,本期發(fā)生額,本年累計(jì),期末余額
謝謝老師
不客氣祝你工作順利