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請問郭老師,去年有一筆費(fèi)用支出不合理,讓我們整改,就是員工開車加郵費(fèi),那需要整改去年的我現(xiàn)在要怎么做

2024-06-07 08:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-07 08:12

早上好,對不起,前面沒有@符號看了問題會做就點(diǎn)快了,接了再讀題才發(fā)現(xiàn)前面還有郭老師,這個題我們公司也發(fā)生過,我來回答一下好不好。更正23年匯繳申報表,把去年這個費(fèi)用當(dāng)無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七) ,調(diào)增只是申報表,我們賬上是不用處理的,如果調(diào)整有補(bǔ)交所得稅才有以下分錄 1、借:利潤分配未分配利潤 100(數(shù)據(jù)請忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100? 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100

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快賬用戶5159 追問 2024-06-07 08:14

老師,我們是民間非營利組織沒有這個科目,那要怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-06-07 08:16

哦哦,是民非企業(yè)呀,非限定性凈資產(chǎn) 借:非限定性凈資產(chǎn)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100

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早上好,對不起,前面沒有@符號看了問題會做就點(diǎn)快了,接了再讀題才發(fā)現(xiàn)前面還有郭老師,這個題我們公司也發(fā)生過,我來回答一下好不好。更正23年匯繳申報表,把去年這個費(fèi)用當(dāng)無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七) ,調(diào)增只是申報表,我們賬上是不用處理的,如果調(diào)整有補(bǔ)交所得稅才有以下分錄 1、借:利潤分配未分配利潤 100(數(shù)據(jù)請忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整 100 2、借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100? 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 100 貸:銀行存款 100
2024-06-07
那是實(shí)際發(fā)生的,是要求你們不能報銷還是怎么了? 讓報銷的話,你跟他說,你們出租賃合同,然后開租賃發(fā)票可以吧。一般得有租賃發(fā)票。然后銷售方去稅務(wù)局給你們開租賃發(fā)票。
2024-06-07
你好,要通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整科目。報表申報可以做更正
2023-02-15
你好; 你反結(jié)賬去21年12月里面去做即可 ;到時沒發(fā)票計入成本費(fèi)用; 匯算調(diào)整即可 。 改你14季度申報表 和報表 即可
2022-04-19
同學(xué)你好。一般不需要的哈 如果金額是準(zhǔn)確的 不是暫估款的話。
2024-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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