您好,我的理解提提供勞務這是一個大有組織過來,比如工程隊,所以會有代理機構,而服務無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn) 這不會涉及到大的團隊
老師好。請問老師境外單位或個人在境內(nèi)發(fā)生應稅行為,在境內(nèi)未設有經(jīng)營機構的,以購買方為增值稅扣繳義務人。此時,增值稅發(fā)票由誰開具呢?
境外單位或者是個人購進勞務服務無形資產(chǎn)或者是境內(nèi)的不動產(chǎn)從稅務機關或者帶扣代繳義務人取得的代扣代繳稅款憑證的完稅憑證上的增值稅額可以從銷項稅額中扣除。境外的購入相當于境內(nèi)單位銷售勞務,這應該是銷項稅這樣也可以扣除嗎
在學習到扣繳義務人的概念,請問境外單位和個人在境內(nèi)銷售勞務,服務無形資產(chǎn),不動產(chǎn),怎么開票?在境內(nèi)有代理人的,怎么開票?在境內(nèi)無代理人的怎么開票? 總之就是想要了解關于開票的問題,謝謝
書上增值稅法里講扣繳義務人說“境外單位、個人在境內(nèi)銷售勞務,在境內(nèi)未設有經(jīng)營機構的,以其境內(nèi)代理人為扣繳義務人;在境內(nèi)沒有代理人的,以購買方為扣繳義務人”。對于境外單位在境內(nèi)銷售貨物、服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn),是不是同樣適用?
第十四條??納稅人為境外單位或者個人,在境內(nèi)有代理人的,以其境內(nèi)代理人為扣繳義務人;在境內(nèi)沒有代理人的,由納稅人自行申報繳納印花稅,具體辦法由國務院稅務主管部門規(guī)定?!』ǘ愔羞@條的“代理人”怎么判定?境內(nèi)企業(yè)是否有代扣代繳的義務?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預付賬款和應付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權,該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦