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外貿(mào)企業(yè),出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了??蛻羰盏截浐髷?shù)量少了100公斤,少的原因是運(yùn)輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務(wù)老師說1500歐元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅是什么意思?如何紅沖?我們和供應(yīng)商之間怎么處理這個(gè)事情?我們的供應(yīng)商沒少發(fā)貨,開票數(shù)量也沒少。

2024-06-06 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-06 18:08

你好,你說的稅務(wù)部門建議說紅沖發(fā)票嗎,我建議是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,別紅沖了,主要是收匯的1500歐做出口退稅了,把這個(gè)稅補(bǔ)上就行

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快賬用戶2714 追問 2024-06-06 19:25

是的,那個(gè)出口退稅老師給我說1500歐元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)紅沖補(bǔ)稅。 怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)到這個(gè)月嗎? 那我銷項(xiàng)票用不用也紅沖那部分?

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快賬用戶2714 追問 2024-06-06 19:48

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這個(gè)月的增值稅申報(bào)表填這里嗎?填18蘭還是23欄? 是去年的出口業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到這個(gè)月增值稅申報(bào)表可以嗎?

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這個(gè)月的增值稅申報(bào)表填這里嗎?填18蘭還是23欄? 

是去年的出口業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到這個(gè)月增值稅申報(bào)表可以嗎?
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齊紅老師 解答 2024-06-06 20:00

填23欄里,直接填,別找供應(yīng)商紅沖發(fā)票了,銷項(xiàng)不用紅沖,銷項(xiàng)也紅沖達(dá)不到補(bǔ)稅的目的了。

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快賬用戶2714 追問 2024-06-06 20:24

好的。 找供應(yīng)商紅沖發(fā)票也不合適,他們數(shù)量沒少,開票也沒少,好像不管供應(yīng)商的事。 是我們和國外客戶之間的事情。 那我直接跟lb說少的那部分?jǐn)?shù)量補(bǔ)稅,然后退貨款給客戶嗎?lb說這種事情就不該問稅務(wù),問了稅務(wù)就得按稅務(wù)的來操作 本來還有個(gè)處理方式是協(xié)商簽訂技術(shù)服務(wù)合同,給客戶付款的。

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快賬用戶2714 追問 2024-06-06 20:25

我直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還用給那個(gè)出口退稅老師說嘛? 那個(gè)老師說的是讓紅沖發(fā)票補(bǔ)稅

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齊紅老師 解答 2024-06-06 20:26

其實(shí)這個(gè)事情,你退款給國外客戶,如果還合作的話,直接在下次合作款里優(yōu)惠,你既然問了稅務(wù),那你收匯少了肯定要補(bǔ)稅。你說的技術(shù)服務(wù)合同也是一個(gè)方法。

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快賬用戶2714 追問 2024-06-06 20:46

之前說了下次訂單里抵減,現(xiàn)在客戶說短期內(nèi)不會(huì)有訂單了,著急讓退款

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快賬用戶2714 追問 2024-06-06 20:51

為什么銷項(xiàng)不用紅沖?俺的收入也減少了

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齊紅老師 解答 2024-06-06 21:39

如果單從出口退稅這方面來說 你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出即可,如果從全部業(yè)務(wù)流程來看 你銷項(xiàng)也應(yīng)該沖,不過你這個(gè)是出口免稅的吧

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快賬用戶2714 追問 2024-06-06 21:54

是的,出口開的0稅率發(fā)票。 應(yīng)該也沖銷項(xiàng)吧?沖減收入,稅務(wù)老師沒說讓沖收入

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快賬用戶2714 追問 2024-06-06 22:03

嗐,這下可怎么給老板說???要補(bǔ)稅了,補(bǔ)將近1000塊

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齊紅老師 解答 2024-06-06 22:07

出口0稅率,沖不沖銷項(xiàng)對(duì)稅沒有影響的,你要沖也行,對(duì)應(yīng)沖收入。

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齊紅老師 解答 2024-06-06 22:08

跟老板也很說明的,就是出口退稅,但是收匯金額要退回去,稅務(wù)方面認(rèn)為沒有出口退稅的條件不滿足了。

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快賬用戶2714 追問 2024-06-06 22:30

沖收入是不是也能減少一點(diǎn)所得稅? 如果采用技術(shù)服務(wù)費(fèi)協(xié)議的話,就不用補(bǔ)稅了。 這種還要補(bǔ)稅,不敢給lb說,lb說這種事情不該問稅務(wù)的,問了就得按稅務(wù)的來。

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齊紅老師 解答 2024-06-07 09:03

沖收入肯定是能減少一點(diǎn)所得稅的,這個(gè)事情如果你不問稅務(wù),可能就過去了。

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您好!在附表二里面直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了,不需要供應(yīng)商開紅字發(fā)票給你們的
2024-06-06
這個(gè)就是開紅字出口發(fā)票 然后給稅局退回多退的稅額
2024-06-07
你好,你說的稅務(wù)部門建議說紅沖發(fā)票嗎,我建議是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,別紅沖了,主要是收匯的1500歐做出口退稅了,把這個(gè)稅補(bǔ)上就行
2024-06-06
你好,就是這部分按內(nèi)銷處理,不做外銷
2024-06-07
同學(xué)你好 意思就是要交稅
2024-06-06
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