你好,你說的稅務(wù)部門建議說紅沖發(fā)票嗎,我建議是直接做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,別紅沖了,主要是收匯的1500歐做出口退稅了,把這個稅補(bǔ)上就行

開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來,確實有已經(jīng)業(yè)務(wù)對得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對應(yīng)一個月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實也可以的吧,因為都是這些產(chǎn)品,單價都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
老師,我們有個項目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當(dāng)時已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項發(fā)票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項發(fā)票再退給對方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了??蛻羰盏截浐髷?shù)量少了100公斤,少的原因是運(yùn)輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務(wù)老師說1500歐元對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。進(jìn)項發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅是什么意思?我們是外貿(mào)企業(yè)
外貿(mào)企業(yè),出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了??蛻羰盏截浐髷?shù)量少了100公斤,少的原因是運(yùn)輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務(wù)老師說1500歐元對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。 進(jìn)項發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅是什么意思?如何紅沖?我們和供應(yīng)商之間怎么處理這個事情?我們的供應(yīng)商沒少發(fā)貨,開票數(shù)量也沒少。
外貿(mào)企業(yè),出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了??蛻羰盏截浐髷?shù)量少了100公斤,少的原因是運(yùn)輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務(wù)老師說1500歐元對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。 進(jìn)項發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅是什么意思?如何紅沖?我們和供應(yīng)商之間怎么處理這個事情?我們的供應(yīng)商沒少發(fā)貨,開票數(shù)量也沒少。
個人的商鋪開那個租賃發(fā)票的話,你知道是交幾個點(diǎn)的那個稅嗎?開給公司,麻煩具體說下謝謝
運(yùn)輸貨物50噸,到達(dá)發(fā)貨地就只剩40噸,怎么做庫存,怎么轉(zhuǎn)成本
9月暫估10萬不含稅庫存商品,10月怎么沖暫估庫存商品,怎么沖成本
老師新接的旅游公司怎么做賬 怎么申報 都有哪些稅 差額申報收入如何確定 還有收款都是掃的個人碼怎么入賬申報啊
老師,個體工商戶開運(yùn)輸發(fā)票一般是幾個點(diǎn)的稅率?
老師:企業(yè)收到的銀行承兌匯票未到期,急用錢,可以找背書給其他企業(yè),然后這個企業(yè)把錢給我承兌了,等匯票到期時,這個企業(yè)再去銀行承兌嗎?若可以需要簽協(xié)議啥的嗎?
保理手續(xù)費(fèi)發(fā)票進(jìn)項稅額可以抵扣嗎
稅務(wù)異常怎么解除?老師
老師,有繳納印花稅實操課嗎?
老師,我們是賣酒的超市,我的往外開白酒,可以嗎,
是的,那個出口退稅老師給我說1500歐元對應(yīng)的進(jìn)項紅沖補(bǔ)稅。 怎么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)到這個月嗎? 那我銷項票用不用也紅沖那部分?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是這個月的增值稅申報表填這里嗎?填18蘭還是23欄? 是去年的出口業(yè)務(wù),進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出到這個月增值稅申報表可以嗎?
填23欄里,直接填,別找供應(yīng)商紅沖發(fā)票了,銷項不用紅沖,銷項也紅沖達(dá)不到補(bǔ)稅的目的了。
好的。 找供應(yīng)商紅沖發(fā)票也不合適,他們數(shù)量沒少,開票也沒少,好像不管供應(yīng)商的事。 是我們和國外客戶之間的事情。 那我直接跟lb說少的那部分?jǐn)?shù)量補(bǔ)稅,然后退貨款給客戶嗎?lb說這種事情就不該問稅務(wù),問了稅務(wù)就得按稅務(wù)的來操作 本來還有個處理方式是協(xié)商簽訂技術(shù)服務(wù)合同,給客戶付款的。
我直接進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還用給那個出口退稅老師說嘛? 那個老師說的是讓紅沖發(fā)票補(bǔ)稅
其實這個事情,你退款給國外客戶,如果還合作的話,直接在下次合作款里優(yōu)惠,你既然問了稅務(wù),那你收匯少了肯定要補(bǔ)稅。你說的技術(shù)服務(wù)合同也是一個方法。
之前說了下次訂單里抵減,現(xiàn)在客戶說短期內(nèi)不會有訂單了,著急讓退款
為什么銷項不用紅沖?俺的收入也減少了
如果單從出口退稅這方面來說 你進(jìn)項發(fā)票轉(zhuǎn)出即可,如果從全部業(yè)務(wù)流程來看 你銷項也應(yīng)該沖,不過你這個是出口免稅的吧
是的,出口開的0稅率發(fā)票。 應(yīng)該也沖銷項吧?沖減收入,稅務(wù)老師沒說讓沖收入
嗐,這下可怎么給老板說???要補(bǔ)稅了,補(bǔ)將近1000塊
出口0稅率,沖不沖銷項對稅沒有影響的,你要沖也行,對應(yīng)沖收入。
跟老板也很說明的,就是出口退稅,但是收匯金額要退回去,稅務(wù)方面認(rèn)為沒有出口退稅的條件不滿足了。
沖收入是不是也能減少一點(diǎn)所得稅? 如果采用技術(shù)服務(wù)費(fèi)協(xié)議的話,就不用補(bǔ)稅了。 這種還要補(bǔ)稅,不敢給lb說,lb說這種事情不該問稅務(wù)的,問了就得按稅務(wù)的來。
沖收入肯定是能減少一點(diǎn)所得稅的,這個事情如果你不問稅務(wù),可能就過去了。