你好,你說(shuō)的稅務(wù)部門建議說(shuō)紅沖發(fā)票嗎,我建議是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,別紅沖了,主要是收匯的1500歐做出口退稅了,把這個(gè)稅補(bǔ)上就行
開(kāi)發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來(lái)就應(yīng)該只開(kāi)一次相符的發(fā)票,不小心開(kāi)多了幾次發(fā)票,(尤其針對(duì)隨貨開(kāi)發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來(lái),確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開(kāi)多的那些就在手上,手上有開(kāi)多的第二聯(lián)發(fā)票,開(kāi)多的普票,需要沖紅,才對(duì)的上每一次業(yè)務(wù)開(kāi)一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開(kāi)票的,例如一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開(kāi)了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價(jià)都一樣的,開(kāi)多的這1張,少于后面沒(méi)開(kāi)發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂,所以這樣開(kāi)多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開(kāi)錯(cuò)原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時(shí)可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開(kāi)票系統(tǒng)提示開(kāi)票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒(méi)有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開(kāi)給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒(méi)付款,對(duì)方也一直沒(méi)有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了??蛻羰盏截浐髷?shù)量少了100公斤,少的原因是運(yùn)輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務(wù)老師說(shuō)1500歐元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅是什么意思?我們是外貿(mào)企業(yè)
外貿(mào)企業(yè),出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了??蛻羰盏截浐髷?shù)量少了100公斤,少的原因是運(yùn)輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務(wù)老師說(shuō)1500歐元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅是什么意思?如何紅沖?我們和供應(yīng)商之間怎么處理這個(gè)事情?我們的供應(yīng)商沒(méi)少發(fā)貨,開(kāi)票數(shù)量也沒(méi)少。
外貿(mào)企業(yè),出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了??蛻羰盏截浐髷?shù)量少了100公斤,少的原因是運(yùn)輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務(wù)老師說(shuō)1500歐元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅是什么意思?如何紅沖?我們和供應(yīng)商之間怎么處理這個(gè)事情?我們的供應(yīng)商沒(méi)少發(fā)貨,開(kāi)票數(shù)量也沒(méi)少。
老師您好,老板的親戚搬弄是非,讓其他的親戚來(lái)惡心我,對(duì)我有意見(jiàn),感覺(jué)要?dú)馑懒?/p>
申報(bào)表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請(qǐng)問(wèn)一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時(shí)候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對(duì)方開(kāi)票可以嗎?
出納付款的時(shí)候備注港雜費(fèi),但是對(duì)方開(kāi)票開(kāi)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問(wèn)題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰(shuí)負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開(kāi)票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
是的,那個(gè)出口退稅老師給我說(shuō)1500歐元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)紅沖補(bǔ)稅。 怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)到這個(gè)月嗎? 那我銷項(xiàng)票用不用也紅沖那部分?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這個(gè)月的增值稅申報(bào)表填這里嗎?填18蘭還是23欄? 是去年的出口業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到這個(gè)月增值稅申報(bào)表可以嗎?
填23欄里,直接填,別找供應(yīng)商紅沖發(fā)票了,銷項(xiàng)不用紅沖,銷項(xiàng)也紅沖達(dá)不到補(bǔ)稅的目的了。
好的。 找供應(yīng)商紅沖發(fā)票也不合適,他們數(shù)量沒(méi)少,開(kāi)票也沒(méi)少,好像不管供應(yīng)商的事。 是我們和國(guó)外客戶之間的事情。 那我直接跟lb說(shuō)少的那部分?jǐn)?shù)量補(bǔ)稅,然后退貨款給客戶嗎?lb說(shuō)這種事情就不該問(wèn)稅務(wù),問(wèn)了稅務(wù)就得按稅務(wù)的來(lái)操作 本來(lái)還有個(gè)處理方式是協(xié)商簽訂技術(shù)服務(wù)合同,給客戶付款的。
我直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還用給那個(gè)出口退稅老師說(shuō)嘛? 那個(gè)老師說(shuō)的是讓紅沖發(fā)票補(bǔ)稅
其實(shí)這個(gè)事情,你退款給國(guó)外客戶,如果還合作的話,直接在下次合作款里優(yōu)惠,你既然問(wèn)了稅務(wù),那你收匯少了肯定要補(bǔ)稅。你說(shuō)的技術(shù)服務(wù)合同也是一個(gè)方法。
之前說(shuō)了下次訂單里抵減,現(xiàn)在客戶說(shuō)短期內(nèi)不會(huì)有訂單了,著急讓退款
為什么銷項(xiàng)不用紅沖?俺的收入也減少了
如果單從出口退稅這方面來(lái)說(shuō) 你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出即可,如果從全部業(yè)務(wù)流程來(lái)看 你銷項(xiàng)也應(yīng)該沖,不過(guò)你這個(gè)是出口免稅的吧
是的,出口開(kāi)的0稅率發(fā)票。 應(yīng)該也沖銷項(xiàng)吧?沖減收入,稅務(wù)老師沒(méi)說(shuō)讓沖收入
嗐,這下可怎么給老板說(shuō)???要補(bǔ)稅了,補(bǔ)將近1000塊
出口0稅率,沖不沖銷項(xiàng)對(duì)稅沒(méi)有影響的,你要沖也行,對(duì)應(yīng)沖收入。
跟老板也很說(shuō)明的,就是出口退稅,但是收匯金額要退回去,稅務(wù)方面認(rèn)為沒(méi)有出口退稅的條件不滿足了。
沖收入是不是也能減少一點(diǎn)所得稅? 如果采用技術(shù)服務(wù)費(fèi)協(xié)議的話,就不用補(bǔ)稅了。 這種還要補(bǔ)稅,不敢給lb說(shuō),lb說(shuō)這種事情不該問(wèn)稅務(wù)的,問(wèn)了就得按稅務(wù)的來(lái)。
沖收入肯定是能減少一點(diǎn)所得稅的,這個(gè)事情如果你不問(wèn)稅務(wù),可能就過(guò)去了。