你好,你說的稅務(wù)部門建議說紅沖發(fā)票嗎,我建議是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,別紅沖了,主要是收匯的1500歐做出口退稅了,把這個(gè)稅補(bǔ)上就行
開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對(duì)隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來,確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對(duì)的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價(jià)都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開錯(cuò)原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時(shí)可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對(duì)方也一直沒有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了??蛻羰盏截浐髷?shù)量少了100公斤,少的原因是運(yùn)輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務(wù)老師說1500歐元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅是什么意思?我們是外貿(mào)企業(yè)
外貿(mào)企業(yè),出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了??蛻羰盏截浐髷?shù)量少了100公斤,少的原因是運(yùn)輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務(wù)老師說1500歐元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅是什么意思?如何紅沖?我們和供應(yīng)商之間怎么處理這個(gè)事情?我們的供應(yīng)商沒少發(fā)貨,開票數(shù)量也沒少。
外貿(mào)企業(yè),出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了??蛻羰盏截浐髷?shù)量少了100公斤,少的原因是運(yùn)輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務(wù)老師說1500歐元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅是什么意思?如何紅沖?我們和供應(yīng)商之間怎么處理這個(gè)事情?我們的供應(yīng)商沒少發(fā)貨,開票數(shù)量也沒少。
公司汽車原值 102800元,使用年限是10年,怎么計(jì)算月折舊?
精準(zhǔn)三肖嗎,本人需要,真的假的免費(fèi)
統(tǒng)計(jì)平臺(tái)報(bào)的數(shù)據(jù),1-5月利潤總額低于1-4月的,因4月為預(yù)估數(shù)偏高,應(yīng)該怎么解釋合適?
從關(guān)聯(lián)公司購買一批生產(chǎn)設(shè)備,需要做哪些盡調(diào),如何知道那些資產(chǎn)有沒有被抵押?在哪里查?
老師好,會(huì)計(jì)封面要蓋公章嗎?憑證包角需要改會(huì)計(jì)私章嗎
老師好!請(qǐng)教您,公司注銷后,公司的銀行基本戶如果不去辦理注銷,時(shí)間長(zhǎng)了是否會(huì)自動(dòng)注銷呢?謝謝老師!
.目的:練習(xí)企業(yè)所得稅的計(jì)算。2.資料:某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),202x年度發(fā)生經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:全年取得產(chǎn)品銷售收入5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;其他業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)成本694萬元;取得購買國債的利息收入40萬元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;發(fā)生管理費(fèi)用760萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用60萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);取得營業(yè)外收入100萬元,發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益捐贈(zèng)38萬元)。3.要求:計(jì)算該企業(yè)202x年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
地址變更,在電子稅務(wù)局上面沒有先變更主管稅務(wù)機(jī)關(guān),直接操作了了變更退稅機(jī)關(guān),這個(gè)有影響嗎
老師,個(gè)人代開一個(gè)3300,的和2萬9的發(fā)票上多少稅
想問下老師這個(gè)第一行,養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)怎么算,之前問的老師是說按當(dāng)年的工資標(biāo)準(zhǔn)比如一個(gè)員工的繳費(fèi)基數(shù)就是1*4227*12/月=50724,這個(gè)50724就是一個(gè)人繳費(fèi)基數(shù),是這樣算的嗎?
是的,那個(gè)出口退稅老師給我說1500歐元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)紅沖補(bǔ)稅。 怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)到這個(gè)月嗎? 那我銷項(xiàng)票用不用也紅沖那部分?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這個(gè)月的增值稅申報(bào)表填這里嗎?填18蘭還是23欄? 是去年的出口業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到這個(gè)月增值稅申報(bào)表可以嗎?
填23欄里,直接填,別找供應(yīng)商紅沖發(fā)票了,銷項(xiàng)不用紅沖,銷項(xiàng)也紅沖達(dá)不到補(bǔ)稅的目的了。
好的。 找供應(yīng)商紅沖發(fā)票也不合適,他們數(shù)量沒少,開票也沒少,好像不管供應(yīng)商的事。 是我們和國外客戶之間的事情。 那我直接跟lb說少的那部分?jǐn)?shù)量補(bǔ)稅,然后退貨款給客戶嗎?lb說這種事情就不該問稅務(wù),問了稅務(wù)就得按稅務(wù)的來操作 本來還有個(gè)處理方式是協(xié)商簽訂技術(shù)服務(wù)合同,給客戶付款的。
我直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還用給那個(gè)出口退稅老師說嘛? 那個(gè)老師說的是讓紅沖發(fā)票補(bǔ)稅
其實(shí)這個(gè)事情,你退款給國外客戶,如果還合作的話,直接在下次合作款里優(yōu)惠,你既然問了稅務(wù),那你收匯少了肯定要補(bǔ)稅。你說的技術(shù)服務(wù)合同也是一個(gè)方法。
之前說了下次訂單里抵減,現(xiàn)在客戶說短期內(nèi)不會(huì)有訂單了,著急讓退款
為什么銷項(xiàng)不用紅沖?俺的收入也減少了
如果單從出口退稅這方面來說 你進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出即可,如果從全部業(yè)務(wù)流程來看 你銷項(xiàng)也應(yīng)該沖,不過你這個(gè)是出口免稅的吧
是的,出口開的0稅率發(fā)票。 應(yīng)該也沖銷項(xiàng)吧?沖減收入,稅務(wù)老師沒說讓沖收入
嗐,這下可怎么給老板說???要補(bǔ)稅了,補(bǔ)將近1000塊
出口0稅率,沖不沖銷項(xiàng)對(duì)稅沒有影響的,你要沖也行,對(duì)應(yīng)沖收入。
跟老板也很說明的,就是出口退稅,但是收匯金額要退回去,稅務(wù)方面認(rèn)為沒有出口退稅的條件不滿足了。
沖收入是不是也能減少一點(diǎn)所得稅? 如果采用技術(shù)服務(wù)費(fèi)協(xié)議的話,就不用補(bǔ)稅了。 這種還要補(bǔ)稅,不敢給lb說,lb說這種事情不該問稅務(wù)的,問了就得按稅務(wù)的來。
沖收入肯定是能減少一點(diǎn)所得稅的,這個(gè)事情如果你不問稅務(wù),可能就過去了。