你好,你說的稅務部門建議說紅沖發(fā)票嗎,我建議是直接做進項稅額轉出,別紅沖了,主要是收匯的1500歐做出口退稅了,把這個稅補上就行
開發(fā)票,一筆業(yè)務本來就應該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務都隨票,現在算起來,確實有已經業(yè)務對得上的普票,已經給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對的上每一次業(yè)務開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對應一個月業(yè)務的,那么哪怕不小心同一個月的業(yè)務開了2張一樣的,其實也可以的吧,因為都是這些產品,單價都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應該沖紅比較好,還是直接去稅局承認由于個人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個月由于正常的退貨或者別的開錯原因,也有沖紅,這些導致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認呢,還是如何?
老師,我們有個項目,其中有一家供應商是商貿公司,這家商貿公司并沒有給我們提供服務(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了,工程款已經結算清了,領導就想的,這家供應商如果不要錢了,那就把當時已經認證抵扣了的進項發(fā)票做進項稅額轉出?或者,我們把已經認證抵扣了的進項發(fā)票再退給對方紅沖?像這種情況,應該要怎么處理比較合適?
出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了??蛻羰盏截浐髷盗可倭?00公斤,少的原因是運輸途中合理的損耗,經雙方協商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務老師說1500歐元對應的進項發(fā)票紅沖了補稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。進項發(fā)票紅沖了補稅是什么意思?我們是外貿企業(yè)
外貿企業(yè),出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了??蛻羰盏截浐髷盗可倭?00公斤,少的原因是運輸途中合理的損耗,經雙方協商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務老師說1500歐元對應的進項發(fā)票紅沖了補稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。 進項發(fā)票紅沖了補稅是什么意思?如何紅沖?我們和供應商之間怎么處理這個事情?我們的供應商沒少發(fā)貨,開票數量也沒少。
外貿企業(yè),出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了。客戶收到貨后數量少了100公斤,少的原因是運輸途中合理的損耗,經雙方協商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務老師說1500歐元對應的進項發(fā)票紅沖了補稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。 進項發(fā)票紅沖了補稅是什么意思?如何紅沖?我們和供應商之間怎么處理這個事情?我們的供應商沒少發(fā)貨,開票數量也沒少。
你好,我就是想問下成本結轉,其他的步驟都會,就是這塊不行,生產制造業(yè)公司,倉庫沒有領用單據入庫單啥的
年終獎是否要在12月計提?若次年2月才知道去年的年終,怎么入帳?
老師,甲方房地產給我建筑公司以房抵債了,然后房子并不在賬上,現在老板要把房子抵給供應商付貨款,供應商還要求我們開具賣房子的發(fā)票,主要也不在我們的賬上啊房子,怎么給他開具,供應商還說,假如我們開具賣房子的發(fā)票,他們付款也不能直接付我們公戶,要經過項目經理收款,讓項目經理轉公司公戶,怎么處理呢,
請問:這道題監(jiān)事為啥不能?
企業(yè)將利潤分配給自然人股東,企業(yè)方有代扣代繳個人所得稅義務嗎
老師公司不交社保,怎么給公司解決問題
老師這道題進項稅為什么不算應稅和免稅銷售比來減進項稅
單位制造變動成本不等于變動成本? 目標利潤為何不是-20,
老師,一般納稅人增值稅申報,是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務局里面查看詢嗎
是的,那個出口退稅老師給我說1500歐元對應的進項紅沖補稅。 怎么做進項稅額轉出? 稅進項稅額轉出補到這個月嗎? 那我銷項票用不用也紅沖那部分?
進項稅額轉出是這個月的增值稅申報表填這里嗎?填18蘭還是23欄? 是去年的出口業(yè)務,進項稅額轉出到這個月增值稅申報表可以嗎?
填23欄里,直接填,別找供應商紅沖發(fā)票了,銷項不用紅沖,銷項也紅沖達不到補稅的目的了。
好的。 找供應商紅沖發(fā)票也不合適,他們數量沒少,開票也沒少,好像不管供應商的事。 是我們和國外客戶之間的事情。 那我直接跟lb說少的那部分數量補稅,然后退貨款給客戶嗎?lb說這種事情就不該問稅務,問了稅務就得按稅務的來操作 本來還有個處理方式是協商簽訂技術服務合同,給客戶付款的。
我直接進項稅額轉出還用給那個出口退稅老師說嘛? 那個老師說的是讓紅沖發(fā)票補稅
其實這個事情,你退款給國外客戶,如果還合作的話,直接在下次合作款里優(yōu)惠,你既然問了稅務,那你收匯少了肯定要補稅。你說的技術服務合同也是一個方法。
之前說了下次訂單里抵減,現在客戶說短期內不會有訂單了,著急讓退款
為什么銷項不用紅沖?俺的收入也減少了
如果單從出口退稅這方面來說 你進項發(fā)票轉出即可,如果從全部業(yè)務流程來看 你銷項也應該沖,不過你這個是出口免稅的吧
是的,出口開的0稅率發(fā)票。 應該也沖銷項吧?沖減收入,稅務老師沒說讓沖收入
嗐,這下可怎么給老板說?。恳a稅了,補將近1000塊
出口0稅率,沖不沖銷項對稅沒有影響的,你要沖也行,對應沖收入。
跟老板也很說明的,就是出口退稅,但是收匯金額要退回去,稅務方面認為沒有出口退稅的條件不滿足了。
沖收入是不是也能減少一點所得稅? 如果采用技術服務費協議的話,就不用補稅了。 這種還要補稅,不敢給lb說,lb說這種事情不該問稅務的,問了就得按稅務的來。
沖收入肯定是能減少一點所得稅的,這個事情如果你不問稅務,可能就過去了。