你好,這個可以計入到管理費用汽油費里面。
老師 關(guān)于私車公用問題。新開辦企業(yè),老板的車,因為一直都是公司在用,比如去買材料、辦公用品、接客戶,所以想簽訂私車公用合同,報銷有關(guān)油費、過路費、停車費,這租車的租金能和工資一起發(fā)放,計入個人所得稅?還是說一定要去稅務(wù)局代開發(fā)票?如果每月租金低于500元,可以用收據(jù)入賬?匯算清繳需要調(diào)增嗎?
(1)6日以銀行存款250000元發(fā)放上月工資,并按規(guī)定代扣代繳個人所得稅6000元利個人負擔(dān)的社會保險費30000元(2)13日,銷售燙機一批給光華公司,增值稅專用發(fā)票注明價款100000元,增值稅稅額13000元,同時,用庫存現(xiàn)金為光華公司代墊運費218元,款項尚未收到(3)23日,以轉(zhuǎn)賬支票60000元支付桑德公司上月購料款。(4)30日,收到本市電力公司的電費增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元,增值稅稅客650元。電費經(jīng)過分?jǐn)偤?生產(chǎn)車間負擔(dān)3700元,管理部門負擔(dān)1300元(5)30日,確認當(dāng)月設(shè)備租金收入。上月1日將一臺設(shè)備出租給方明公司,并簽訂租賃合同、合同規(guī)定:租期10個月,租金共計56500元(含稅),合同簽訂日預(yù)付全部租金。上月1日已經(jīng)收到方明公司的預(yù)付租金并存入銀行,同時開具了增值稅專用發(fā)票,注明價款50000元,增值稅稅額6500元(6)30日,計提當(dāng)月固定資產(chǎn)折舊26000元,其中生產(chǎn)車間負擔(dān)19800元,管理部門負6200元
(1)6日以銀行存款250000元發(fā)放上月工資,并按規(guī)定代扣代繳個人所得稅6000元利個人負擔(dān)的社會保險費30000元。(2)13日,銷售燙機一批給光華公司,增值稅專用發(fā)票注明價款100000元,增值稅稅額13000元,同時,用庫存現(xiàn)金為光華公司代墊運費218元,款項尚未收到。(3)23日,以轉(zhuǎn)賬支票60000元支付桑德公司上月購料款。(4)30日,收到本市電力公司的電費增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元,增值稅稅客650元。電費經(jīng)過分?jǐn)偤?生產(chǎn)車間負擔(dān)3700元,管理部門負擔(dān)1300元。(5)30日,確認當(dāng)月設(shè)備租金收入。上月1日將一臺設(shè)備出租給方明公司,并簽訂租賃合同、合同規(guī)定:租期10個月,租金共計56500元(含稅),合同簽訂日預(yù)付全部租金。上月1日已經(jīng)收到方明公司的預(yù)付租金并存入銀行,同時開具了增值稅專用發(fā)票,注明價款50000元,增值稅稅額6500元。(6)30日,計提當(dāng)月固定資產(chǎn)折舊26000元,其中生產(chǎn)車間負擔(dān)19800元,管理部門負6200元。
1)6日以銀行存款250000元發(fā)放上月工資,并按規(guī)定代扣代繳個人所得稅6000元利個人負擔(dān)的社會保險費30000元。(2)13日,銷售燙機一批給光華公司,增值稅專用發(fā)票注明價款100000元,增值稅稅額13000元,同時,用庫存現(xiàn)金為光華公司代墊運費218元,款項尚未收到。(3)23日,以轉(zhuǎn)賬支票60000元支付桑德公司上月購料款。(4)30日,收到本市電力公司的電費增值稅專用發(fā)票,注明價款5000元,增值稅稅客650元。電費經(jīng)過分?jǐn)偤?生產(chǎn)車間負擔(dān)3700元,管理部門負擔(dān)1300元。(5)30日,確認當(dāng)月設(shè)備租金收入。上月1日將一臺設(shè)備出租給方明公司,并簽訂租賃合同、合同規(guī)定:租期10個月,租金共計56500元(含稅),合同簽訂日預(yù)付全部租金。上月1日已經(jīng)收到方明公司的預(yù)付租金并存入銀行,同時開具了增值稅專用發(fā)票,注明價款50000元,增值稅稅額6500元。(6)30日,計提當(dāng)月固定資產(chǎn)折舊26000元,其中生產(chǎn)車間負擔(dān)19800元,管理部門負6200元。
請問老師,我公司的一名銷售人員,開自己的車跑業(yè)務(wù),問題一:沒有簽訂租車協(xié)議的情況下,差旅費用:比如加油費、過路費等,采用實報實銷的形式,可以嗎?問題二:費用報銷后入賬,在企業(yè)所得稅前扣除可以嗎?問題三:報銷的費用需要給這個銷售人員代扣代繳個人所得稅嗎?
老師,資產(chǎn)負債表中總資產(chǎn)超五千萬了,怎么樣才能使得總資產(chǎn)降低呢?可以調(diào)哪些方面的賬呢?
老師,我們公司旗下的連鎖門店一直是零申報,為什么可以零申報呀?不是都有收入嗎
老師,我想咨詢一下,我們2024年企業(yè)所得稅調(diào)增了一筆滯納金,然后補繳了企業(yè)所得稅,這筆稅款怎么做分錄,計提和繳納的分錄怎么做
文化建設(shè)稅計稅依據(jù)是什么?為什么我看我客戶都是0申報
老師,我是小規(guī)模納稅人,業(yè)務(wù)就是造價咨詢服務(wù),有個咨詢服務(wù)合同是分次打款我是收到錢先做預(yù)收賬款,等開了發(fā)票在沖掉預(yù)收做收入,這樣可以的吧
未確認融資費用為什么計入固定資產(chǎn)的成本?符合資本化條件,那么需要安裝的固定資產(chǎn)就是符合資本化條件嗎?為什么?安裝屬于成本,一項不需要分?jǐn)倖为氂嬋氲某杀?,那么未確認融資費用(購買與現(xiàn)值的差額)為什么就符合資本化條件了?不管它的現(xiàn)值與買價是多少,都不影響安裝費用吧?把未確認融資費用計入成本,不就是說分期付款的整個款項都屬于固定資產(chǎn)的入賬成本。不懂這里面的邏輯。到底什么情況屬于資本化,未確認和資本化的聯(lián)系怎么說明邏輯?
中秋節(jié)花生油和扒雞發(fā)票,這種要給個人申報個稅嗎?
小規(guī)模公司,沒有勞保銷售的經(jīng)營范圍,但需要給對方開具勞保類東西的發(fā)票該如何處理
購買方發(fā)生部分退貨,發(fā)票已抵扣,現(xiàn)不配合開紅字發(fā)票,銷售方怎么弄
單位是個人獨資企業(yè),經(jīng)營地在浙江嘉興,今年3月開了一張發(fā)票是寧波的,提交了跨區(qū)域涉稅事項申報,現(xiàn)在收到短信:要我完成個人所得稅工資薪金申報,這個個人是指老板嗎?在哪個地方申報?
你好,租車費是需要代扣代繳個稅的,按照財產(chǎn)租賃來繳納。
單位可以在自然人電子稅務(wù)局申報財產(chǎn)租賃的個人所得嗎?稅率和多少
單位就是在個稅申報系統(tǒng)里面申報的所得稅稅率是20%。