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1.印花稅銷項進(jìn)項全計提不含稅,是否參照申報表中進(jìn)銷不含稅金額 2.無票收入的銷售稅可以與有進(jìn)項票的稅額抵扣嗎? 3.公司因私戶轉(zhuǎn)廠家款,廠家未開票給我們,公司怎么處理賬。 4.小規(guī)模季度銷售滿30萬,其中有專票,有無票收入,是否這兩個不給免增值稅

2024-06-05 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-05 15:49

1.有合同嗎?有合同合同上只要有不含稅就可以按不含稅來計算 2.可以的 3.是貨物嗎?如果要開銷項發(fā)票那就先暫估入庫 4.只要不含稅收入不超三十萬那就只交專票的稅額

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快賬用戶9554 追問 2024-06-05 15:59

4-小規(guī)模不是只有普票不超30萬才免嗎? 3-是貨物,但時間長不開票了

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齊紅老師 解答 2024-06-05 16:01

普票和專票合計不超三十萬,只免普票的稅額,專票還得交呀

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1.有合同嗎?有合同合同上只要有不含稅就可以按不含稅來計算 2.可以的 3.是貨物嗎?如果要開銷項發(fā)票那就先暫估入庫 4.只要不含稅收入不超三十萬那就只交專票的稅額
2024-06-05
你無票收入里面是免稅的稅率,你賬上不做稅額 不一致這里忽略。
2025-04-08
您好同學(xué),這個可以不必?fù)?dān)心,你只需要提供股東出資協(xié)議能說明這批貨物是股東出資的就可以了,最好還是請股東先把已經(jīng)出資的貨物發(fā)票開具了。稅務(wù)局可能是發(fā)現(xiàn)你們沒有進(jìn)項,就出現(xiàn)銷項有些疑慮解釋一下就好。
2022-10-23
您好,如果合同有約定發(fā)票開具時間,那么按照合同規(guī)定的,保證合同流和發(fā)票流一致。如果合同沒有約定,那么貴公司可以自行選擇分開開還是一起開,已開的金額不要少于已交付的貨物總額即可。
2022-10-23
同學(xué)你好 ,1、小規(guī)模的收入也是按月份去掛賬的,報稅只是按季度去申報, 但是每個月都是要掛賬做憑證的,每月實際的收入是多少,就掛賬 多少,2、50萬的也是按月份去掛賬,45萬是免增值稅的,5萬的是增值稅及附加要繳稅的,3、同學(xué)這個總流程的一會畫吧,4、同學(xué)這個是屬于公司的規(guī)定,可以先定規(guī)章?度,5、軟件的退稅,軟件的20萬增值稅,這個要看你們公司的硬件和軟件的百分比分配,
2022-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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