可以的,沒問題的哈
老師不是高新技術(shù)企業(yè),所得稅匯算清繳A107012研發(fā)費(fèi)用明細(xì)表,需不需要填寫?我們以后想認(rèn)定高新技術(shù)
老師我們公司是做研發(fā)的,但是高新技術(shù)企業(yè)還沒有資格申請也就是我們現(xiàn)在還不是高新企業(yè),那如果我們公司有研發(fā)出來的技術(shù),要轉(zhuǎn)讓的話,可以享受增值稅減免、企業(yè)所得稅減免嗎?
老師,我們是電商企業(yè),老板找人弄成了高新技術(shù)企業(yè)。但是我們沒有研發(fā)費(fèi)用,做企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,可以不用填高新技術(shù)企業(yè)的入庫編碼不?反正填了對我們也沒啥用
老師,我們企業(yè)還不是高新企業(yè),在申請,但是有做研發(fā)費(fèi)用的歸集,企業(yè)所得稅可以按高新技術(shù)企業(yè)的稅率嗎?
老師,我們是賣網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的,其實(shí)也不屬于高新技術(shù)企業(yè),平時(shí)也沒啥研發(fā)項(xiàng)目,就是采購進(jìn)來啥賣啥,但我們找機(jī)構(gòu)辦了高新技術(shù)企業(yè)證書,高新技術(shù)企業(yè)可以享受六稅兩費(fèi)退稅,我平時(shí)報(bào)稅沒給享受,但是稅務(wù)局打來電話讓我享受,這個(gè)我到底是該不該享受
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎