這個(gè)收入是需要申報(bào)增值稅的。

老師,我公司的運(yùn)輸車輛賣了,開(kāi)具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這個(gè)收入不用申報(bào)增值稅吧?只需處理資產(chǎn)然后影響企業(yè)所得稅吧?
公司賣了一輛車,已經(jīng)直接開(kāi)票給買方,然后二手車市場(chǎng)也開(kāi)了一張二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,說(shuō)是用來(lái)過(guò)戶的,但是二手車市場(chǎng)開(kāi)的這張發(fā)票在企業(yè)的電子稅務(wù)局自開(kāi)發(fā)票那里是可以查詢到的,這樣的話申報(bào)的時(shí)候,二手車市場(chǎng)開(kāi)的這張發(fā)票不會(huì)歸集在我們的申報(bào)收入里面吧
老師,能不能說(shuō)一下公司的固定資產(chǎn)處置怎么處理?不是賬務(wù)處理,是稅務(wù)處理?公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅的一般人,主營(yíng)混凝土銷售,運(yùn)輸車近幾年買的,然后又賠錢賣了,公司沒(méi)開(kāi)票,賣給個(gè)人是二手車交易中心代開(kāi)的發(fā)票,沒(méi)開(kāi)票增值稅怎么申報(bào),稅率是多少?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是二手車交易公司,個(gè)人與個(gè)人買賣二手車,我們公司幫忙代開(kāi)二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票交給車管所,然后收取服務(wù)費(fèi)開(kāi)具增值稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅時(shí),是以開(kāi)具的增值稅來(lái)交稅嗎?
小規(guī)模公司賣出一輛使用過(guò)的車,開(kāi)了 二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票15萬(wàn) 沒(méi)有稅額,這個(gè)要怎么申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒(méi)有票怎么報(bào)稅,
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開(kāi)一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺(jué)不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過(guò)的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開(kāi)始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝


怎么申報(bào),得虧問(wèn)了一下,申報(bào)在哪一欄次
這個(gè)你們沒(méi)有開(kāi)票的話填寫(xiě)在未開(kāi)票收入里面。
開(kāi)票了,二手車交易市場(chǎng)開(kāi)的,有發(fā)票,金額1萬(wàn)元,我該怎么申報(bào)
因?yàn)椴皇悄銈児鹃_(kāi)的票所因?yàn)椴皇悄銈児鹃_(kāi)的票,所以還是按照未開(kāi)票收入申報(bào)。
發(fā)票銷售方是我公司呀
但是這個(gè)發(fā)票并不是從你們的開(kāi)票系統(tǒng)里面開(kāi)出去的。
是的,賣方顯示的是我公司,這個(gè)發(fā)票是二手車交易的地方開(kāi)的,那發(fā)票金額是1萬(wàn),我按照哪個(gè)金額申報(bào)增值稅,申報(bào)在增值稅的哪一欄,我公司之前是9%的運(yùn)輸服務(wù)
13%未開(kāi)票收入填寫(xiě)在這里面
金額就是1萬(wàn)?
換算成不含稅的金額。
好的,這個(gè)為啥稅率是13%?
這個(gè)因?yàn)槟銈円话慵{稅人銷售是13%。
用1萬(wàn)÷1.13得出不含稅收入金額?
對(duì),沒(méi)錯(cuò),是這么計(jì)算的。
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)