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老師,我公司的運輸車輛賣了,開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這個收入不用申報增值稅吧?只需處理資產(chǎn)然后影響企業(yè)所得稅吧?

2024-06-05 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-05 10:08

這個收入是需要申報增值稅的。

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快賬用戶3214 追問 2024-06-05 10:09

怎么申報,得虧問了一下,申報在哪一欄次

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齊紅老師 解答 2024-06-05 10:09

這個你們沒有開票的話填寫在未開票收入里面。

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快賬用戶3214 追問 2024-06-05 10:10

開票了,二手車交易市場開的,有發(fā)票,金額1萬元,我該怎么申報

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齊紅老師 解答 2024-06-05 10:11

因為不是你們公司開的票所因為不是你們公司開的票,所以還是按照未開票收入申報。

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快賬用戶3214 追問 2024-06-05 10:11

發(fā)票銷售方是我公司呀

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齊紅老師 解答 2024-06-05 10:12

但是這個發(fā)票并不是從你們的開票系統(tǒng)里面開出去的。

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快賬用戶3214 追問 2024-06-05 10:13

是的,賣方顯示的是我公司,這個發(fā)票是二手車交易的地方開的,那發(fā)票金額是1萬,我按照哪個金額申報增值稅,申報在增值稅的哪一欄,我公司之前是9%的運輸服務(wù)

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齊紅老師 解答 2024-06-05 10:13

13%未開票收入填寫在這里面

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快賬用戶3214 追問 2024-06-05 10:17

金額就是1萬?

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齊紅老師 解答 2024-06-05 10:17

換算成不含稅的金額。

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快賬用戶3214 追問 2024-06-05 10:18

好的,這個為啥稅率是13%?

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齊紅老師 解答 2024-06-05 10:20

這個因為你們一般納稅人銷售是13%。

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快賬用戶3214 追問 2024-06-05 10:30

用1萬÷1.13得出不含稅收入金額?

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齊紅老師 解答 2024-06-05 10:30

對,沒錯,是這么計算的。

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快賬用戶3214 追問 2024-06-05 10:31

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-05 10:31

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這個收入是需要申報增值稅的。
2024-06-05
直接按150000/1.01計算不含稅收入, 增值稅=150000/1.01*0.01
2024-10-16
對,你們收取的服務(wù)費應(yīng)按增值稅規(guī)定申報和繳稅。作為中介,你們提供的是經(jīng)紀(jì)服務(wù),一般適用6%的服務(wù)類增值稅稅率。申報時,將服務(wù)費收入計入應(yīng)稅銷售額,按照稅率計算應(yīng)交增值稅額。
2024-09-16
你好,不會在你的開具發(fā)票里面, 但是你需要填寫無票收入
2024-06-13
對,是按照這個13%的稅率繳納的。
2024-06-04
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