您好,這個(gè)的話是直接管理費(fèi)用就行,需要繳納印花稅的
單位是小規(guī)模,今年6月從代理記賬那邊把賬接過來的?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年7月單位購(gòu)買管理軟件9000元,借:無形資產(chǎn)9000 貸:銀行存款9000。按5年,每年年底攤銷一次1800元,2019年12月她做了一筆,借:管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)900 貸:無形資產(chǎn)900。攤銷的貸方做“無形資產(chǎn)”是不是錯(cuò)了,我用不用更正這筆攤銷?還是說今年12月繼續(xù)延續(xù)她的攤銷分錄(管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)1800 貸:無形資產(chǎn)1800)也可以?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收怎樣記賬?都是直接入費(fèi)用嗎?例如:5000元的打印機(jī)記固定資產(chǎn)還是直接入費(fèi)用?6000元的財(cái)務(wù)軟件還是做無形資產(chǎn)嗎?
老師,購(gòu)買財(cái)務(wù)軟件3000元,是直接計(jì)入管理費(fèi)用還計(jì)入無形資產(chǎn),如果計(jì)入無形資產(chǎn),攤銷年限按2年攤銷,是否要稅務(wù)備案呢?
老師,您好!請(qǐng)教一下,軟件升級(jí)5萬(wàn)元以上是不是計(jì)入無形資產(chǎn),再攤銷呢?之前一般1萬(wàn)元以下的,我直接計(jì)入管理費(fèi)用,這個(gè)有點(diǎn)多,不確定怎么做
老師 公司購(gòu)買了一個(gè)系統(tǒng)軟件10萬(wàn)元,但是發(fā)票開的是軟件服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問我是要做無形資產(chǎn)攤銷還是計(jì)入辦公費(fèi)用,無形資產(chǎn)攤銷的話是最少10年嗎?是付清尾款當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)攤銷嗎?
老師好,給客戶買車票,請(qǐng)客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項(xiàng)目名稱:社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請(qǐng)問一下,2024年公司對(duì)公賬戶有流水,但是一直沒有財(cái)務(wù)做賬,2025年開始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬(wàn)這個(gè)喊在季度30萬(wàn)不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購(gòu)房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
印花稅按什么稅率計(jì)提?我是小規(guī)?,F(xiàn)在計(jì)提,季報(bào)的時(shí)候再報(bào)?是嗎
這個(gè)的話是按照季報(bào)的時(shí)候再申報(bào),對(duì)
按照買賣合同申報(bào)的這個(gè)