那你之前的無票收入要紅沖 按小規(guī)模的稅率
老師你好,我們公司是今年4月份成立的,4月份成立時為小規(guī)模納稅人,并且收到一筆款項2萬元,但5月份就轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這筆2萬元的款項,于6月份開出了專票票。請問老師,這筆2萬元的款項,應(yīng)該放在哪個月份做為營業(yè)收入納稅申報?如若是在4月份申報,則屬于小規(guī)模納稅人不需要繳納稅款,如若是在6月份申報,則按一般納稅人需繳納稅款。但款項是在4月份公司還是小規(guī)模納稅人的時候收到的,發(fā)票卻是在6月份開出,請問怎么操作才是合規(guī)的?
老師,我們現(xiàn)在是一般納稅人,去年在小規(guī)模納稅人期間做了個無票收入一萬元,已申報繳稅?,F(xiàn)在這家企業(yè)又讓我們開發(fā)票,這個要怎么操作呢?
老師你好,小規(guī)模企業(yè)轉(zhuǎn)一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn),這個收入含已申報的無票收入嗎?
我公司是一般納稅人,3月份做了無票收入10萬,在4月份的時候補(bǔ)開了發(fā)票10萬,那在申報4月份收入時,怎么沖減3月份申報的無票收入
小規(guī)模這個月開票超過500萬了,具體什么時候申報一般納稅人,請具體到日期?超過的部分按小規(guī)模申報還是一般納稅人申報?
老師,公司汽車銷售公司開車價值23萬元的機(jī)動車,一共10萬元版的發(fā)票一共用了三張發(fā)票,會不會不同意牌照因為我們?nèi)龔堥_發(fā)票
老師你好,我想咨詢出口退稅問題,我們是環(huán)保材料生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在有一個單子的商品,主商品和配件都是外面采購的,也是第一次出口這些商品,生產(chǎn)企業(yè)首次出口跨大類不是要實地考察和報送材料嘛,生產(chǎn)企業(yè)的話可以出口全部外面購買不是自己生產(chǎn)的產(chǎn)品嗎,可以正常退稅申報嗎
老師,單位采購保險柜1500元,會計科目怎么做
收到工信局給公司的獎勵20萬元,這個20萬在填企業(yè)所得稅年報的時候應(yīng)該填在營業(yè)外收入這欄還是其他收益這欄?
老師您好,員工聚餐福利費(fèi)需要計提嗎?
本月銷項稅額為0,進(jìn)項稅額為200,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師,盤虧盤盈填在匯算的財產(chǎn)損耗嗎?
老師,年中離職后,個稅扣除每個月的5000如何轉(zhuǎn)到新公司繼續(xù)扣除?
個人所得稅的稅期是和增值稅的一樣嗎?
請問空調(diào)拆機(jī)移機(jī)的費(fèi)用計入哪個科目?
在電子稅務(wù)局申報時應(yīng)該怎么操作
同學(xué)你好 簡易計稅的那里紅沖
一般納稅人開出的票率高于小規(guī)模納稅人申報的稅率,這里會有風(fēng)險的嗎
可以開通臨時稅率
我已經(jīng)按一般納稅人的稅率開了,怎么辦
同學(xué)你好 這個也是可以的
在電子稅務(wù)局申報時上我應(yīng)該怎么操作
那就按一般納稅人的申報