您好 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收款
老師你好,我想問(wèn)一下我們股東之前存錢進(jìn)公賬,我做的會(huì)計(jì)分錄是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在公司也沒(méi)錢還股東,想把這個(gè)其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為投資款,我要怎么做呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)單位虧損嚴(yán)重,租的辦公室是股東的,沒(méi)錢付掛的其他應(yīng)付款,房東也沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票。像這種情況我的房租還要掛賬嗎?
我們公司租房東的房子,未到期就退房了,原來(lái)的房屋押金沒(méi)退給我們公司,我現(xiàn)在做分錄:借 營(yíng)業(yè)外支出 貸其他應(yīng)付款--房東。對(duì)于房東收到這筆押金,我們公司有代扣代繳個(gè)稅的義務(wù)嗎?
你好老師,我之前每個(gè)月9、10、11月的房租費(fèi)每月支付房東費(fèi)用為8293元,當(dāng)時(shí)每月記了借:預(yù)付賬款8293元,貸銀行存款。共24879元,之前的賬已經(jīng)每個(gè)月記了,現(xiàn)在1月份房東把12月的房租費(fèi)也一起開(kāi)了,共4個(gè)月的發(fā)票共33172元,但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉(zhuǎn)了現(xiàn)金給他8293元的,我這邊這筆錢要現(xiàn)金報(bào)銷給她,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票我要如何記賬?
你好老師,我之前每個(gè)月9、10、11月的房租費(fèi)每月支付房東費(fèi)用為8293元,當(dāng)時(shí)每月記了借:預(yù)付賬款8293元,貸銀行存款。共24879元,之前的賬已經(jīng)每個(gè)月記了,現(xiàn)在1月份房東把12月的房租費(fèi)也一起開(kāi)了,共4個(gè)月的發(fā)票共33172元,但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉(zhuǎn)了現(xiàn)金給他8293元的,我這邊這筆錢要現(xiàn)金報(bào)銷給她,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票我要如何記賬?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
老師:選哪一個(gè)
有沒(méi)有營(yíng)業(yè)外支出-其他