你好,直接外購(gòu)出口的不可以退市,你只能免稅,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你好,老師,我們我貿(mào)易型出口退稅企業(yè),在國(guó)內(nèi)購(gòu)入一批商品,加工過后出口,那我們申請(qǐng)退稅就是國(guó)內(nèi)購(gòu)入商品的進(jìn)項(xiàng)稅吧?然后現(xiàn)在又出口一批加工好的商品,這批商品從不同單位購(gòu)入的材料加工而成,那我們申請(qǐng)退稅是不是又是這些不同單位購(gòu)入材料的進(jìn)項(xiàng)稅呢?還有就是我們現(xiàn)在只是出口一批,還有一部分還在制作中,那我們申請(qǐng)出口退稅時(shí)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是不是只能第一批里面全部認(rèn)證呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,感謝!
我們公司的業(yè)務(wù)模式是,找代加工商向指定的供應(yīng)商采購(gòu)原材料進(jìn)行生產(chǎn),然后銷售給我們公司,并開具增值稅專用發(fā)票,我們公司購(gòu)入之后用于出口了,現(xiàn)在出口兩批了。但是公司現(xiàn)在改變經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略了,現(xiàn)在打算自己購(gòu)買主要原材料,發(fā)給供應(yīng)商生產(chǎn),供應(yīng)商開具加工費(fèi)發(fā)票,我們現(xiàn)在想辦理出口備案,備案成生產(chǎn)型企業(yè),那原來出口的那兩批是否可以退稅或者用來抵扣?前面出口的那兩批相當(dāng)于買的成品直接用于出口的,產(chǎn)品名稱、功能都一模一樣!
老師,我想問下我公司對(duì)外是制造企業(yè),但是銷售商品(有國(guó)內(nèi)銷售和出口銷售)都是沒有加工,制造生產(chǎn),是供應(yīng)商提供的產(chǎn)成品那種,然后現(xiàn)在老板想搞出口,這樣備案是生產(chǎn)型企業(yè),然后出口是想用免抵退,請(qǐng)問這個(gè)我拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以全部抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師好,我們作為生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè),業(yè)務(wù)模式中有來料加工、一般貿(mào)易,同時(shí)還會(huì)直接進(jìn)口成品內(nèi)銷。請(qǐng)問關(guān)于來料加工生產(chǎn)時(shí),會(huì)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一些輔料,定期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。因?yàn)槲覀冞€有進(jìn)口的成品內(nèi)銷會(huì)進(jìn)項(xiàng)抵扣,我們就將所有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時(shí),我們就沒有申請(qǐng)退稅了。這樣是否可以呢?
老師 我們是生產(chǎn)普通小飾品的公司,出口到國(guó)外,開出口發(fā)票的時(shí)候是選擇0%稅率,內(nèi)銷發(fā)票不怎么有,所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后稅額都轉(zhuǎn)出了,我們這屬于出口退稅還是出口免稅
老師 想問下學(xué)堂的15分鐘電話答疑 都能答疑哪些方面的問題
明細(xì)賬每個(gè)一級(jí)科目最下面都要有本月合計(jì)和本年累計(jì)嗎?
老師,去年的返現(xiàn),今年才開負(fù)數(shù)發(fā)票,沖成本是入以前年度損益調(diào)整,還是直接沖當(dāng)期成本?
老師您好,國(guó)網(wǎng)電力公司給公司開具的電費(fèi),其中食堂使用一部分,另外外購(gòu)的洗潔精、紙抽等用于員工使用,屬于外購(gòu)貨物用于職工福利,請(qǐng)問在企業(yè)所得稅上是否屬于視同銷售呢
個(gè)體戶(小規(guī)模納稅人)繳納稅款是公賬直接協(xié)議扣款好還是自行繳費(fèi)好?具體如何做?
一般納稅人可以開普票嗎
我用老板的賬號(hào)登錄進(jìn)去,交的發(fā)票假如不真實(shí)我會(huì)不會(huì)受連累
老師,2023年的一筆收款,是打?qū)珣舻模珪?huì)計(jì)做賬做的現(xiàn)金,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,直接調(diào)銀行和現(xiàn)金就行嗎?還需要把那邊賬沖了重做嗎?
上半年社保、公積金計(jì)提多了,要在9月紅沖,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師 這個(gè)題怎么算 麻煩解答下
先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出嗎?沒有退稅認(rèn)證嗎?
是的,你說的是對(duì)的
我們學(xué)的外貿(mào)企業(yè)的銷項(xiàng)免了,進(jìn)項(xiàng)退了,我們這種生產(chǎn)企業(yè)外購(gòu)直接用于出口,不就類似外貿(mào)企業(yè)的嘛,外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)要退稅,為什么在生產(chǎn)型企業(yè)這邊要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?
因?yàn)樯a(chǎn)的必須經(jīng)過加工增值稅才可以
外購(gòu)產(chǎn)品這一塊單獨(dú)抽出來了
那就是免稅,不可以退稅就是了