你好,直接外購出口的不可以退市,你只能免稅,對應的進項稅額轉(zhuǎn)出
你好,老師,我們我貿(mào)易型出口退稅企業(yè),在國內(nèi)購入一批商品,加工過后出口,那我們申請退稅就是國內(nèi)購入商品的進項稅吧?然后現(xiàn)在又出口一批加工好的商品,這批商品從不同單位購入的材料加工而成,那我們申請退稅是不是又是這些不同單位購入材料的進項稅呢?還有就是我們現(xiàn)在只是出口一批,還有一部分還在制作中,那我們申請出口退稅時發(fā)票進項是不是只能第一批里面全部認證呀?麻煩老師指點一下,感謝!
我們公司的業(yè)務(wù)模式是,找代加工商向指定的供應商采購原材料進行生產(chǎn),然后銷售給我們公司,并開具增值稅專用發(fā)票,我們公司購入之后用于出口了,現(xiàn)在出口兩批了。但是公司現(xiàn)在改變經(jīng)營戰(zhàn)略了,現(xiàn)在打算自己購買主要原材料,發(fā)給供應商生產(chǎn),供應商開具加工費發(fā)票,我們現(xiàn)在想辦理出口備案,備案成生產(chǎn)型企業(yè),那原來出口的那兩批是否可以退稅或者用來抵扣?前面出口的那兩批相當于買的成品直接用于出口的,產(chǎn)品名稱、功能都一模一樣!
我們公司的業(yè)務(wù)模式是,找代加工商向指定的供應商采購原材料進行生產(chǎn),然后銷售給我們公司,并開具增值稅專用發(fā)票,我們公司購入之后用于出口了,現(xiàn)在出口兩批了。但是公司現(xiàn)在改變經(jīng)營戰(zhàn)略了,現(xiàn)在打算自己購買主要原材料,發(fā)給供應商生產(chǎn),供應商開具加工費發(fā)票,我們現(xiàn)在想辦理出口備案,備案成生產(chǎn)型企業(yè),那原來出口的那兩批是否可以退稅或者用來抵扣?前面出口的那兩批相當于買的成品直接用于出口的,產(chǎn)品名稱、功能都一模一樣!
老師,我想問下我公司對外是制造企業(yè),但是銷售商品(有國內(nèi)銷售和出口銷售)都是沒有加工,制造生產(chǎn),是供應商提供的產(chǎn)成品那種,然后現(xiàn)在老板想搞出口,這樣備案是生產(chǎn)型企業(yè),然后出口是想用免抵退,請問這個我拿到進項發(fā)票,可以全部抵扣進項稅額嗎?
老師好,我們作為生產(chǎn)型進出口企業(yè),業(yè)務(wù)模式中有來料加工、一般貿(mào)易,同時還會直接進口成品內(nèi)銷。請問關(guān)于來料加工生產(chǎn)時,會在國內(nèi)采購一些輔料,定期做進項轉(zhuǎn)出。因為我們還有進口的成品內(nèi)銷會進項抵扣,我們就將所有可以抵扣的進項都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時,我們就沒有申請退稅了。這樣是否可以呢?
圖中問題一二,既然無權(quán)處分下簽的合同都有效了,那不就等于所有權(quán)都成立了么?為什么問題二還說無權(quán)處分下的所有權(quán)效力是待定的?效力不是跟著合同走的嗎?
老師好,請問單位在付了當月電費時直接入了費用,借管理費用,制造費用,其他應收款某某單位,應交增值稅進項稅,貸銀行存款。其中其他應收款是幫行政部門代付的不能抵扣進項稅,現(xiàn)需要做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄應該怎樣做。
老師好,請問出口外貿(mào)CIF合同金額109000美金,四月份預收美金32700,其中扣38.5報文費,按照四月份第一個工作日匯率7.1775確認預收款,結(jié)匯時金額:239265.08人民幣,五月份報關(guān)出口,報關(guān)單運費235美金,保費239美金,扣了郵遞費47.57美金,信用證95.38美金,國外扣款229.78美金,按照五月份第一個工作日匯率:7.2008確認收入,5月20日結(jié)匯人民幣547496.36,當日匯率:7.2108,請問會計分錄如何做?
老師,這個稅后付現(xiàn)成本是怎么計算的
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實際年利率應該用哪個?
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產(chǎn)嗎?
微信掃碼加老師開通會員
先認證再轉(zhuǎn)出嗎?沒有退稅認證嗎?
是的,你說的是對的
我們學的外貿(mào)企業(yè)的銷項免了,進項退了,我們這種生產(chǎn)企業(yè)外購直接用于出口,不就類似外貿(mào)企業(yè)的嘛,外貿(mào)企業(yè)進項要退稅,為什么在生產(chǎn)型企業(yè)這邊要進項轉(zhuǎn)出呢?
因為生產(chǎn)的必須經(jīng)過加工增值稅才可以
外購產(chǎn)品這一塊單獨抽出來了
那就是免稅,不可以退稅就是了