您好,前面開(kāi)了票嗎,確認(rèn)了收入嗎
老師,我們是代理記賬公司,收到錢(qián),摘要怎么寫(xiě),科目是記收入的
公對(duì)公轉(zhuǎn)賬雙方都是代理記賬公司。轉(zhuǎn)賬摘要上寫(xiě)的是貨款,這個(gè)分錄該怎么做?
老師,公司賬戶轉(zhuǎn)老板個(gè)人賬戶,老板個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)公司對(duì)公賬戶,這樣的憑證摘要怎么寫(xiě)?收往來(lái)款,付往來(lái)款嗎?
老師你好,之前我們單位是代理記賬公司弄的。22年時(shí)候有付一筆5萬(wàn)元的款,發(fā)票沒(méi)有收到,代理記賬公司沒(méi)有掛這筆往來(lái)出來(lái)。現(xiàn)在收到發(fā)票了,我要怎么做賬啊
之前是代理記賬公司做的賬,往來(lái)賬不對(duì)怎么調(diào)?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷(xiāo)項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
前面沒(méi)開(kāi)票掛的其他應(yīng)收,現(xiàn)在開(kāi)給對(duì)方了,分錄怎么做,摘要怎么寫(xiě),
借:其他應(yīng)收
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
摘要寫(xiě)啥
摘要寫(xiě)開(kāi)**貨物發(fā)票
后續(xù)我們會(huì)一直收這家的財(cái)務(wù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,之前一直用的其他應(yīng)收,那后續(xù)還是用其他應(yīng)收這個(gè)科目嗎?
可以的, 可以用這個(gè),到時(shí)沖掉就可以了
嗯,因?yàn)檎G闆r下這個(gè)財(cái)務(wù)服務(wù)費(fèi)應(yīng)該屬于我們的應(yīng)收賬款,之前一直是往來(lái)其他應(yīng)收,后續(xù)是不用轉(zhuǎn)使用應(yīng)收賬款這個(gè)科目的對(duì)吧
不用轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款,按前面往來(lái)來(lái)做