可以的,補(bǔ)提上就行。 借管理費(fèi)用工資等 貸應(yīng)付職工薪酬工資。
老師好。請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月補(bǔ)交了五月份的電話費(fèi),這個(gè)要怎么操作?五月份的賬是之前的會(huì)計(jì)做的,已經(jīng)裝訂成冊(cè)了
問(wèn)一下老師,期末處理-發(fā)現(xiàn)沒(méi)有10月份,就直接點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)11月份了, 然后第3步,提示, 期末檢查-已完成 結(jié)轉(zhuǎn)損益-已完成 斷號(hào)處理-已完成 報(bào)表檢查-已完成 點(diǎn)結(jié)賬后,提示結(jié)賬錯(cuò)誤,返回后,11月份顯示紅色的已結(jié)賬,11月份結(jié)賬不能完成,也不能返結(jié)賬,12月份也沒(méi)法結(jié)賬,我是10月份,11月份是不需要做賬的,只需一個(gè)季度做一次賬,現(xiàn)在這個(gè)要怎么處理?是不是軟件問(wèn)題
今年二月份購(gòu)入的固定資產(chǎn)做了賬務(wù)處理,三月份也做了按月計(jì)提折舊,四月份和五月份忘了做計(jì)提折舊該怎么處理?能在六月份把4~5月份的補(bǔ)起來(lái)嗎?
老師您好,我六月份結(jié)賬了,也報(bào)完稅了,但是我沒(méi)有計(jì)提六月份的增值稅,我該怎么做賬???
我們小規(guī)模 溢價(jià)出售了已經(jīng)折舊完的固定資產(chǎn) 款是五月份到賬 票是五月六月開(kāi)的 開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)的專票 要怎么做賬呀老師
沖紅24年費(fèi)用發(fā)票油票,現(xiàn)金沒(méi)有收回分錄寫(xiě)
你好老師,車間臨時(shí)工,可以計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)嗎 還是要計(jì)入制造費(fèi)用-勞務(wù)
這個(gè)9-11欄的怎么算,用什么除什么?資產(chǎn)負(fù)債率到銷售利潤(rùn)率?
老師 計(jì)算資本支出的時(shí)候可以用資產(chǎn)負(fù)債表中凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)期末凈值-期初凈值+本期折舊與攤銷。如果用期末凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)凈值+本期折舊與攤銷-(期初凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)凈值+上年度的折舊攤銷)這個(gè)公式不能等同于凈經(jīng)營(yíng)性長(zhǎng)期資產(chǎn)的原值期末余額-期初余額嗎 因?yàn)樗阆聛?lái)結(jié)果不相等,但是搞不懂哪里錯(cuò)的
請(qǐng)問(wèn),像直播電商公司,抖音賣貨,提現(xiàn)到公戶,如果記賬的話,可以按照提現(xiàn)的部分做收入么?
老師,城建稅去年已經(jīng)付了,沒(méi)記住用哪個(gè)科目
老師補(bǔ)去年所得稅,匯算清繳,又多了交納了10塊,分錄咋寫(xiě)呢
老師請(qǐng)教一下 比如這個(gè)月預(yù)付 8月的房租、這個(gè)月底收到發(fā)票的時(shí)候 同樣是在收到發(fā)票當(dāng)天沖紅、 預(yù)付房租 負(fù)數(shù) 銀行存款負(fù)數(shù)。 借預(yù)付房租 貸銀行存款 對(duì)吧、 到8月的時(shí)候只做房租確認(rèn)就好對(duì)吧
印花稅月末用不用計(jì)提?一般納稅人企業(yè)沒(méi)有核定印花稅的話,是不是按照季度申報(bào)?
老師,這兩次是公司購(gòu)入的一輛汽車和輔助功能系統(tǒng),這個(gè)分錄是不是這樣做,然后下個(gè)月在做固定資產(chǎn)折舊管理,還有購(gòu)入的汽車當(dāng)月在稅務(wù)這邊還需要做什么登記或者申報(bào)嗎