在這個(gè)月補(bǔ)上,是一般納稅人的。
老師,這是一張掃碼收欹的回單,右下角用途一欄,隨行付9.34元,什么意思,怎么處理
老師,我們公司3月份給甲公司開了一張金額50000的發(fā)票,4月份給甲公司開了一張金額360000的發(fā)票,6月份給甲公司開了一張金額90900的發(fā)票,公戶均為收到錢,發(fā)票都開了,但是以前的會計(jì)沒有入賬,請問這樣做可以么?那么接下來我該怎么做才合理呢?麻煩老師詳細(xì)解答一下,謝謝
增值稅收入,企業(yè)所得稅收入… 增值稅收入,是體現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入 企業(yè)所得稅收入,是根據(jù)利潤表的利潤總額 這2個(gè)收入本就不一致?為什么都說這2個(gè)數(shù)據(jù)一致呢?不考慮處置固定資產(chǎn)的情況
老師,你好,公司購買一臺空調(diào)送給員工一個(gè)空調(diào),購買時(shí)開發(fā)票的抬頭是公司還是寫員工?
老師您好,自然人電子稅務(wù)局員工個(gè)人承擔(dān)的養(yǎng)老金是不是每個(gè)月都要在個(gè)人養(yǎng)老金扣除管理填報(bào)信息了?
老師,公司給員工代扣代繳的個(gè)稅,不扣員工的工資,這個(gè)分錄怎么寫呢
老師,稅務(wù)申報(bào)利潤表本期金額是填寫利潤表本年累計(jì)金額嗎?
1-6月份不含稅開票金額為13000,應(yīng)交增值稅是130,個(gè)體工商經(jīng)營所得,收入總額填多少?
這個(gè)會計(jì)分錄怎么做,沒看懂
發(fā)票額度不夠本應(yīng)上個(gè)月開具,季度報(bào)小規(guī)模,有8w,沒開,這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)增值稅,報(bào)無票收入,就超季度30w交稅,還是這個(gè)月開具,稅務(wù)上個(gè)月查賬了,知道庫存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了
老師是一般納稅人的,那我應(yīng)該怎么做賬???
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
老師那就不用計(jì)提了對嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)就可以打增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)